1. 登录系统:首先,登录到用友T3软件系统。 2. 反结账: • 进入“期末处理”或“结账”功能模块。 • 选择需要反结账的会计期间(即2023年的那个具体月份),通常会有“上月”或相应的年月选择选项。 • 按照系统提示输入主管口令或反结账密码,确认反结账操作。请注意,反结账操作需要一定的权限,并且可能需要说明反结账原因。 3. 反记账: • 反结账之后,进入“凭证管理”或“总账”模块,找到“恢复记账前状态”、“反记账”或类似功能。 • 选择需要修改的凭证所在的会计期间,执行反记账操作。系统可能会要求确认此操作,点击“是”继续。 4. 修改凭证: • 反记账完成后,回到“凭证管理”模块,通过“凭证查询”找到需要修改的凭证。 • 点击凭证号,进入凭证编辑页面,对错误的内容进行修改。 • 修改完毕后,保存凭证。系统可能会生成一个新的凭证号。 5. 重新记账: • 修改并保存凭证后,需要对修改过的凭证重新执行“记账”操作。 • 在“凭证管理”或“总账”模块中找到“记账”功能,选中修改后的凭证,进行记账。 6. 重新结账: • 确认所有必要的修改无误,并且所有凭证重新记账后,再次进入“期末处理”或“结账”模块。 • 选择已修改凭证的会计期间,执行结账操作,将该期间重新结账。 请注意,这些操作涉及到会计数据的更改,应当谨慎进行,此外,每次操作前后建议备份数据,以防不测。
请问,我公司的财务软件是用友T3标准版,现在已经做了22年1-2月的帐,但是现在需要更改21年12月份的帐。请问应该怎么操作
想知道以下操作是怎么做的,这边操作之后弄不了具体操作步骤如下:1.先在软件中添加一张凭证;2.点击电脑【开始】-【所有程序】-【T3系列管理软件】-【T3】-【用友通系统工具】或【T3系统工具】;3.账套主管身份登录需要导出数据的账套,点击【数据导入导出】;4.点击左侧的【总账系统】前的‘+’,选中里面展开的【凭证】;5.接着点击【添加】将此【凭证】选择到右侧的【已选项目】中;6.先点击右侧选项中的【用友通数据导出Excel文件】,将一开始填入的凭证导出;7.然后以导出的Excel文件为模板,将要导入的【凭证】信息填入,保存Excel;8.最后以需要导入的账套身份重新登录系统工具,点击右侧选项中的【外部Excel文件数据导入到用友通】,将已填好的凭证导入。说明:(1)做此操作前请先备份数据;(2)现有模板一般默认存放在【UFSMARTT3系统工具Excel导入导出文件】中,最好导出一条【凭证”信息作为新的模板来使用。
想知道以下操作是怎么做的,这边操作之后弄不了具体操作步骤如下:1.先在软件中添加一张凭证;2.点击电脑【开始】-【所有程序】-【T3系列管理软件】-【T3】-【用友通系统工具】或【T3系统工具】;3.账套主管身份登录需要导出数据的账套,点击【数据导入导出】;4.点击左侧的【总账系统】前的‘+’,选中里面展开的【凭证】;5.接着点击【添加】将此【凭证】选择到右侧的【已选项目】中;6.先点击右侧选项中的【用友通数据导出Excel文件】,将一开始填入的凭证导出;7.然后以导出的Excel文件为模板,将要导入的【凭证】信息填入,保存Excel;8.最后以需要导入的账套身份重新登录系统工具,点击右侧选项中的【外部Excel文件数据导入到用友通】,将已填好的凭证导入。说明:(1)做此操作前请先备份数据;(2)现有模板一般默认存放在【UFSMARTT3系统工具Excel导入导出文件】中,最好导出一条【凭证”信息作为新的模板来使用。
提问:老师好,在用友U8系统里1-8月份的账已经结账,现在需要修改1-8月份的某项业务凭证,该怎么操作?
五、案例分析题 1.A公司在使用用友ERP-U8软件进行处理时,发现如下问题: (1)填制凭证保存为付款凭证时,屏幕上出现“不满足贷方必有条件”的提示。请从会计软件操作的角度,为该企业财务人员分析出现以上问题的原因,并给出修改意见。 (2)填制凭证时当使用应付账款科目时,屏幕上出现“不能使用应付系统的受控科目”的提示。请为该企业财务人员分析出现以上问题的原因,并给出修改意见。 (3) 财务人员在查账时发现公司凭证处理出了问题,是由于本月会计误将6000元记录为600元。请问如何更正以上错误,写出可以采用的所有更正方法及步骤。 (4) 财务人员在会计软件中的工作态度和专业技能水平会对会计信息质量产生什么影响,结合你的学习和实践体验谈谈你的感想。
基础认证包是注册就要500-1000?有时间限制吗?
老师,法人双向实名认证怎么做
研发和生产是同时进行的情况,而且可以确定研发出的该设备是要销售的,请问还需要区分研发领料和生产领料,或者我们无法区分领料情况的话,可以直接计入生产成本——基本生产成本么?请问有无风险?
请问快账软件为什么点击应付账款供应商单位,看不到往来明细呢,只有库存现金
老师你好,这个当时做错了,现在调整分录是:借:未分配利润404527.32 贷:主营业务成本:404527.32,然后汇算清缴调整吗?汇算清缴调整怎么做啊
老师,我们是专业分包,其中脚手架搭设转包给别的公司,开具的普通发票,预缴时可以扣除吗?
因管理上的原因导致车间多用人工费,计入什么科目?
发票暂估入库是借,库存商品贷,应付账款。进项税额要暂估吗?还是不用管?
服务公司服务费开进来50万,暂时还没有收入不需要结转成本之前该放在哪个科目呢?财务软件没有劳务成本这个科目
老师 企业所得税季度报表里的营业成本 是填单存的营业成本吗?还是填营业成本+销售费用 +管理费用等
希望解答能帮助到你,麻烦给个五星好评,谢谢