同学你好,结账前需要对账,具体做法如下: 1、固定资产与总账核对。 2、应收模块与总账核对。 3、应付模块与总账核对。 4、存货模块与总账核对。

老师好,一个企业的账挺乱的,银行账都对不上,好几年之前就对不上了, 还有财务软件用友t6之前是破解的密码,想要升级用友u8,这个企业的账具体应该怎么调呢?谢谢
老师,用友软件做了12月份结账是不是就是年度结账?结完就在系统管理里面以账套主管身份进去建立新年度账,之后再已2022年度进去进行上一年度结转对吗?
老师早上好,我想问一下啊,我用的是用友财务软件,现在就是凭证审核完了,然后我是不是要点软件里的记账功能,记账之后,我再进行月末损益的结转,对吗
提问:老师好,使用用友U8软件,结完账后是不是必须要进行对账?对账的操作步骤是什么?
提问,老师好,第一,使用用友U8系统做账,9月份的账还未记账和账结,是不是不能做10月份的账,如果10月份的账已经做了几份凭证,是不是需要删除之后才能结转10月份的账?第二,已经结转生成了凭证如何撤销重新结转?
老师,面试AI投资公司会计要注意什么,他们税务风险和账务处理是怎么样的
老师 AI的投资公司做什么的,账务处理是
应交税费-未交增值税2023年4月是平的,2024年1月转出12月应交增值税后贷方余额是1452.24,截止到2026年5月还是有1452.24的余额,之前的会计说是之前有一个政策是服务业进项可加计5%扣除,附表上调整了多抵了进项,主表上没有把数据导进去,计提的金额大些,应交税费-未交增值税就有这个余额,现在是2026年6月了,是是用的小企业会计准则,这笔余额怎么调账比较好呢
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这月刚成立分公司,税务该怎么开通办理
老师,公司是再生资源公司,我们进货废钢10吨,开票给我们,然后我们加工卖给客户也是开废钢5吨,这个发票也是开废钢吧,不用等对方来开给我们发票,我们在开个客户发票吧,开票还要看库存有没有这个货吗,有库存才能开,没有库存不能开吧
老师,公司有台设备30万,折旧了15万,现在还有15万未折旧,公司要把这能设备卖出,只能卖3万块,账务怎么处理,企业所得税申报表又怎么申报!
有什么简便的方法来调整报表上应交税费不一致?
请问老师,个人用他银行卡转货款到我司公户上,我开票抬头怎么写,写“个人”还是写他真实的名字?
工程公司拥有一台40万的设备,折旧了三年,还剩20万块没折旧完,现在要卖出设备,只能卖到3万左右,账务怎么处理