同学你好,结账前需要对账,具体做法如下: 1、固定资产与总账核对。 2、应收模块与总账核对。 3、应付模块与总账核对。 4、存货模块与总账核对。
各位老师好:我有几年没有做过一般纳税人全盘账,现面试成功准备入职公司做总账会计,公司用的是用友U8会计软件,请问用友软件的一系列详细操作步骤是怎样的?结账,反结账,结转损益,生成报表,报税,沟选发票就这些操作步骤,请老师发一份视频或文件给我,谢谢!我这边所在城市是广州市黄埔区
老师打扰了,用友软件中我操作完对账结账,然后生成报表,但这生成的报表资产不等于负债+所有者权益,这是我的报表出了问题吗
老师好,一个企业的账挺乱的,银行账都对不上,好几年之前就对不上了, 还有财务软件用友t6之前是破解的密码,想要升级用友u8,这个企业的账具体应该怎么调呢?谢谢
老师,用友软件做了12月份结账是不是就是年度结账?结完就在系统管理里面以账套主管身份进去建立新年度账,之后再已2022年度进去进行上一年度结转对吗?
老师早上好,我想问一下啊,我用的是用友财务软件,现在就是凭证审核完了,然后我是不是要点软件里的记账功能,记账之后,我再进行月末损益的结转,对吗
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?