借银行存款1000 销售费用200 贷预收账款1200
请问老师,我们门店有会员储值活动,充300送150,顾客消费的用的有的是赠送的储值,有的是自己的充值金额,充值的时候应该怎么做分录,顾客消费结转收入又是什么分录啊
老师,我们是餐饮行业的个体工商户,我们的客户每次会员卡充值,比如一千,我们送了两百,就是1200,开了电子普通发票,一千,我们应该怎么做账呢?他只充了还没有消费的
老师您好 我这边总店想搞活动 会员充值送100充值费 但是总公司承担这部分费用且这部分费用没有发票 我想问一下我们这边总公司应该如何入账?
老师,请问一下,我公司为KTV行业,有会员卡充值赠送的业务,例如:会员现金充值1000元,赠送金额为200元,我做分录为 借:库存现金 1000元 销售费用 200元 贷:预收账款 1200元 在会员消费的时候消费了500元, 消费我怎么做分录 不考虑税务问题
老师,你好!我们是电影院,每年有一次会员充值300元赠送2张电影券,赠送的这个应该怎么做账?充值后会员卡内是300元的。
老师,一般纳税人公司这个季度没有业务,那申报的资产负债表怎么填呢
老师 出售自己使用过的固定资产 不是3%减按2吗 为啥都用1啊
老师,请问税务系统财务报表只需要3个月出一次吗,做账是每个月都出是吗
老师,资产负债表的未分配利润等于利润表的哪个数据?
公益性公墓建设项目已经出审计报告,这个记什么会计科目?借:开发成本 贷:银行存款 完工后转开发产品?怎么算完工?正式的评估报告?还是……
建筑公司:我们是专业分包的公司 分包方干活给我们开发票 我们都是以代发工资形式结算 这样可以吗 不走公户 每个项目都是
快账软件只能网址登录吗?
请问有销售收入,但是还没有成本票回来,月末暂估成本的时候分录是怎样的
甲方(债务人)、乙方(原债权人)、丙方(债权受让人),我们是丙方分包了乙方的劳务,乙方给甲方开1000万工程款发票,甲方付乙方本应付1000万,但现在只有700万款跟价值300万房子,而我们分包了乙方的劳务,又将这价值300万的房子给我们了,我们三方需要签债权债务清偿协议,我们也开300万发票给了乙方,后边这300万不再走账了,这样对我们也就是丙方有税务风险吗?
1、老师:下面这道题,转让不动产为何是9%的税率,不是13%吗? 2、另外为何不减当时购进时成本和契税? 3、老师可以帮忙总结一下转让不动产以及建筑什么情况下13%、9%,什么情况下用5%税率和3%税率。 什么情况下建筑和房地产用差额?
老师,消费满300,充值3倍,本次消费即可免单,是不是也是按这种的做?
借银行存款900,销售费用300,贷预收账款1200
充值三倍是什么意思 充值900免单
对,消费300,充值900,这300就给他免单了
对的 借销售费用 贷主营业务收入 应交税费
?这不是预收么
我这个是给你写的赠送的 充值借银行存款 贷预收账款
意思这个消费的就直接计入收入了是吧
对的是的,你们赠送的做了视同销售
好的,谢谢老师
不用客气周末愉快