您好,我们的2个票是有价格的吧 收到充值款时, 借;银行存款,销售费用-销售折扣或促销费,贷:预收账款(实收及赠送金额)。 实际消费时,借;预收账款(按实际总消费额),贷;主营业务收入,应交税费-应交增值税。

你好,我公司是做体育行业的,小规模企业,属于服务行业 情况是这样的:顾客办理会员卡充值1000元赠送100元 并开具普票,先从第三方软件付款,然后在到达对公账户。充值时分录:借 银行存款990 财务费用10 销售费用100 贷 预收账款(卡号➕姓名)1100 消费时:借:预收账款300 贷:主营业务收入300 问题一:会计分录这样做对么? 问题二:赠送的100元在消费时是否也计入收入? 问题三:消费时贷计的应交税费按照收入来计算税费么?因为之前的会计账很乱,开的发票也对不上,不知道是谁开的发票。在计提增值税的时候还有其他方法么?
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计账务处理是怎么的?谢谢
老师,你好!请问电影放映企业,会员充值200元赠送送2张团体券(团体券可以观影任何不同价格的电影),这个会计分录是怎样的,在增值税和所得税扣除时怎么处理?谢谢老师
老师,你好!我们是电影院,每年有一次会员充值300元赠送2张电影券,赠送的这个应该怎么做账?充值后会员卡内是300元的。
老师,你好。目前公司开业第二个月,业务为在小区里面安装直饮水机,小区的顾客先充值后刷卡打水。目前遇到两大类问题。(小规模企业) 第一类:充值我们没有开票,充值按照200送80充值。之后刷卡消费时做收入。这个充值不开票会不会有风险,因为客户都是都是个人。 第二类:收入对应的成本是场地水机租金与产生的水电费。目前有的小区没有物业只有委员会,还有很多水机的水电直接接到顾客家里面,还有我们与对方签订的是商业用水,小区给供电公司 水电公司交的居民水电。对方即使有物业给我们复印的水电公司发票单位票价也不一致。。截止到6.30很少能要到发票,这种情况怎么处理哇,老师。尤其会计人员准则重新发布了。。好害怕呀
请问老师,25年银行支付40万租金,已经入了成本,26年在汇算清缴之前这个发票补进来了,但是补的是专票353982.3+46017.7,请问这个分录该怎么做?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
甲和乙公司合作收购小麦,甲公司贷款500万,但利息由乙公司承担,1、付利息时:甲作账:借其他应收款/乙公司,贷银行存款,2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万,甲收款时借:银行存款,贷预收账款/乙公司,3、现开始销售,经理讲贷款利息开到货款里,销售时,借:预收账款:,贷主营业务收入,应交税费/增值税销项,利息应收账款怎么冲销掉啊?
小微企业残保金政策,具体内容,是2-3人不用交残保金是吗
老师,最近收到了税务局发了信息要补社保,这怎么办,如实补吗?
某企业2024年6月购进设备一台,该设备的入账价值为100万元,预计净残值为5.6万元,预计使用年限为5年。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该设备2025年应计提折旧额为万元。
老师,没有设备验收单,只有发票和购销合同,4月份已做了固定资产,那么到5月份能计提折旧吗
老师,我刚接手了一家公司,在抖店注册了,我不知道怎么查找数据,每个月的销售额,明细这些都不会,老师有这种企业的工作实操吗?
我们企业一直正常经营的,现在刚迁移新区要出口退税,主题是公司和香港离岸账户企业,发货是大陆这家公司直接发货到国外,报关是EXW出去的,补了两次资料都说物流无法闭环,想问下我如果迁回原来的区,还是要重新走首次退税流程吗?能频繁变更地址吗?
老师,新办的公司,这个月没有工资,是不是7月不用申报个税,到7月开始计提工资,8月发放的时候申报就行
这两张票没有固定价格,价格取决于看的什么电影,而且送的两张票也不一定会使用
这种是否可以赠送时不做账,使用后再做借:销售费用/促销费 贷:主营业务收入 应交税费/简易计税
您好,这个可以的,我们视同销售确认收入交增值税了,其实这个处理我们是多交税了 可以当买一送一,收到300在这2个票和充值能消费的项目中分摊这300,这样收入就300,所得税少,增值税也少
是的,但是顾客会员卡内必须得有300元,这个怎么分摊好?
您好,比如我们把那2张票定为20元,客户用这个券就确认收入不用就先不确认,这个券什么时候过期再确认,其他消费我们收入是280元 借:银行 300 贷:预收 300 借:预收 280 贷:主营业务收入 280 增值税 消费券时 借:预收 20 贷:主营业务收入 20 增值税 我们税就少了
老师,预收的300元得会员卡里面存300元,那这样的话没法分摊啦 借:银行存款 300 贷:预收账款/会员卡 300 预收账款/券 就是这里不知道怎么做 意思是会员卡里面必须看到有300元
这个券按照30元张的话,也有可能看40元的电影,也有可能看25元的电影
哦哦,卡里让他显示300,我们确认收入280 预收账款/券这个我们分录里不写,等他消费时我们记收入20 比如他一次把券和卡一起消费了 借预收账款/会员卡 300 贷:收入 300 增值税 消费了100没消费券 借:预收账款/会员卡 280/3 贷:收入 280/3 增值税 单消费券 借预收账款/会员卡 10 贷:收入 10 增值税 卡是他的,我们记账是我们的,
会员太多了,分不清了,有的充值活动了,也有没充值活动的,
如果赠送的券消费时视同销售收入,同时也是做了销售费用,所得税还是没多交,就是增值税多交了
哦哦,那还是按您的想法,我们的券是多少价值您说也不知道的,充值 时没法确认就没有法在账上体现
谢谢小天老师!
亲爱的朋友,您太客气了,祝您每天开心!