应该是不含税的,主要是要跟账上的金额保持一致

老师,我家是一般纳税人,我家往出开13个点货物普票,我入进销存时,销售单的金额是含税的还是不含税的啊?(我家进销存软件用的是管家婆,销售单里就有 数量,单价,金额)
公司收到的进项票,对应的入库单数量 单价金额,这个单价是含税还是不含税
老师好,我司是一般纳税人,采购一批货物,那么我们录入进销存软件,是要录入含税价还是不含税价;如果客户要求开票,那么我们销售出库单的金额是写售价的价税合计吗,还是金额;
老师,公司有用ERP系统,所谓的进销存系统汇总,系统里下单采购中的进货表就是进料表是吧,销就是销货表是吗,存就是还剩多少货的库存表是吗
老师,生产线领用了。进销存表汇总不应该有生产已领用的数量了吧。我们公司是广西库存原材料仓A物料有1000,深圳原材料仓有500,生产已领料1500,现在进销存汇总表显示结余库存是3000,应该是2500吧
现在开具去年的房租发票还是按照5%的专票开具吗
挂别人公司,成本做了92%,另外8%*25%交了别人公司企业所得税,那利润8%还需要提交成本票给别人吗?
之前年度开给客户的销售发票款项未结算完,客户不回款了,双方协商后以折扣形式清账,这个折扣发票怎么开具?
老师,个体工商户开票额度变成1元,这种注销好还是不注销好?
老师,一般纳税人公司,3月回单柜费用,4月初开专票,这两个月分别怎么记账做分录呀?
老师,我们开住宿费1200,银行回单上看到商户收单1198,差的2元是不是扣手续费了,问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元,银行回单没显示手续费2元,做账要不要把2元计财务费用里面?
老师,天猫平台订单已经完成,是不是不能再用平台售后处理了?只能用别的途径给客户退款?
老师,我们现在有两栋楼,一栋是做酒店,一栋是做餐饮,酒店和餐饮都会被升为一般纳税人;现在有一个难点,就是酒店升为一般纳税人的话,进项专票就很少,这样会导致我们交的增值税非常高;如果酒店与餐饮合并在一张执照报收入,一年就是2000万的营收,餐饮取回的进项专票就比较多,可以抵扣得多,餐饮买东西取回的专票,抵扣餐饮和酒店的增值税,这样是否可行?税负是不是低很多?
公司给车上保险怎么记凭证
老师,我们开住宿费1200,银行回单上看到商户收单1198,差的2元是不是扣手续费了,问题是扣手续费银行回单上没显示手续费2元,银行回单上没显示带出去扣手续费2元,这种情况要怎么做会计分录?
老师看下截图
对的,都按不含税价格处理,当然必须是专用发票
即使我付款按含税总额付给供应商了 ,但是进销存要以不含税的单价去核算是吗?
嗯,前提是专用发票
如果是普通发票就用含税价
在系统里的是专票。那ERP系统里接我截图这个进销存汇总要加一栏含税单价和金额吗?老师
我觉得不用,因为进销存系统目的就是核算商品的成本,和正常的核算没区别
老师,我核实一点 ,就我上面这个截图是系统里的 ,就是初期单价 、入库单价、生产领料出库单价、结余单价都是按不含税的记录对吧
嗯对的,只要是专用发票就是不含税的
然后我问应付会计看下含税价格多少和我进销存金额是否对上就可以了是吧。假如进销存不含金额100,应付会计也是100那就行了是吧。要是有点偏差没事的吧比如是95元。
应付肯定就不是了,应付肯定是含税的
一个属于成本账,一个属于往来账
我知道,我意思是核算成本是按不含税的,我的意思是我进销存汇总不含税金额要与往来账的不含税金额要对上
嗯,必须对的上,不然就乱了
然后我司4月结余数量知道,是盘点出来的实质实物材料,但是不知道结余单价和金额,所以我估一个不含税的单价出来。就等于是5月的期初了。那这里的可能总金额就会有差异了,差异不大没事吧老师。我开始把5购进的数据搞准。
你们存货发出用的啥计价方法
系统显示是加权平均,但是进销存数量和金额乱的一批
哦,那就肯定有差异了,你把他调对了按正确的方法做以后
现在有实物结余数量 ,但是不知道单价和金额,现在我只能估一个结余单价。这结余金额我估计会有差异的,要是差异不是很大影响不大吧
调到和账面金额一致最好
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