您好,这个并入员工工资申报吧,就不用调增了
请问老师,企如果我的应付职工薪酬科目下的金额比管理费用和销售费用下明细科目福利费中的合计金额要小(就是说有些福利费没有走应付职工薪酬科目直接计入费用),在汇算清缴时是否需要纳税调整?
请问老师,2022年工资冲减完毕后为负数,请问已工资作为计提基数的福利费、补充医疗、工会经费都要在企业管理汇算清缴的时候调增处理吗?
老师,您好,请问已计入应付职工薪酬、管理费用的福利和计入销售费用给客户提供的样品,在记账时已记借销售/管理费用,贷库存商品和税费,年终汇算清缴中还需要纳税调整吗,如果调整怎么填年报,谢谢老师
老师您好,请问给员工的餐费、交通补助,属于福利费对吗?员工是拿票报销,需要将这部分报销合计到工资里一起作为工资薪金的员工成本支出,还是单独报销作为管理费用福利费支出,然后汇算清缴的时候按照不超过全年工资薪金14%扣除呢?
老师您好,请问第一个问题1、应付职工薪酬-福利费,不计入工资薪金,不用计算个税是吧?第二个问题2、汇算清缴时需要按照管理费用-福利费、销售费用-福利费、生产成本-福利费、等等二级科目福利费,来调增应纳税所得额是吗?蟹蟹
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师您好,这个只有付款证明可以扣除吗
不能,要并入工资申报的
老师,当时是计入了福利费的要调整吗
要的,这个要全额调增的
刘老师,是因为没有发票要全额调增吗
刘老师,有员工签名也要调增吗
是的,如果并入工资就不用调的
好呢老师。如果收到的发票金额大于实际支付的金额,当时差额计入营业外收入,请问这个汇算清缴时要怎么处理
这个差额是不用付的,是转到营业外收入,这个汇算清缴不用调
刘老师,这个计入营业外收入的部分在汇算清缴时不需要纳税调增,是吗
是的, 这个不用调增的
刘老师,收到政府20万元的奖补资金已经计入营业外收入-政府补助。这个要不要纳税调增
不用,你收到交企税了
好呢,谢谢老师
不客气,,很高兴帮你