是的,购买和销售都要申报交印花税的

老师,工业印花税计提是不是只根据当月销售开票收入*0.03%呢,和成本有没有关系呢
老师,印花税报的是购销合同,我们是销售服务的,没有销售合同,根据收入申报印花税,但是我们有购进资产有合同,这个金额要不要报印花税啊
老师,一般纳税人企业只要有收入 就要按销售额0.03%来缴印花吗,我现在的企业他们是贸易的,我看他们的外账都是按销售额的40%再*0.03%缴,但我上一家公司一般制造业,又从来没有申报和缴纳过印花税,所以我一直在这个印花税这一块纳闷
老师,印花税申报我是把销售收入和购进收入合并计算申报可以吗?
请问老师,我这边印花税是主营和其他业务收入*0.03%,我看到的图片是(购进+销售)*0.03%,这又是什么样的企业才这样算呢?
当月按权责发生计提收入并未开具发票,也没有收到钱,。后期才开具发票收款,应该怎样账务处理
京东平台赠送的积分,在商家消费,请问京东平台和商家分别怎么做账
淘宝平台签到可以领券,客户可以用券抵钱在商家消费,请问商家和淘宝平台分别怎么做账
公司为员工提供服务需征税(如食堂收费),啥意思?是谁需要纳税?
老师您好,公司主要生产碳素制品,新能源电池材料,请问成本核算适合哪种方法?
公司在甲市A区登记注册,在甲市B区生产,在B区需要办理跨区域登记吗
租赁房产税综合税率:12.1%(按租金总收入计提,税后收入=租金总收入×(1-12.1%))。老师帮我看看我总感觉这个算法有问题
客户倒闭了收汇收不到了,怎么处理?金额挺大的
老师你好,工程行业的增值税和所得税税负一般控制在多少?我们是一般纳税人,月税负和年税负一般控制在多少?
12月份有两张报关单还没出来,所以没开票,那这发票1一月份开,增值税怎么申报?
那我们这边的申报表只用销项金额去计算印花税呢?我们是提供服务行业的
那么只申报购买合同的印花税,没有销售合同
啥意思?我们现在只按照开出的销项票金额去计算印花税,进项票的金额没有计算印花税,对吗?
你们是提供服务为啥要销售发票呢?销售是销售商品才交税。
提供服务也要开出发票啊,我看之前的申报是拿开出发票的金额去计算缴纳印花税,这样对吗?
购买和销售货物才交买卖合同印花税
你们是提供什么服务交印花税?