那个是财政票据可以税前扣除的

老师你好,我刚到一家企业,之前的帐是会计公司做的,然后员工报销的时候,发票也没有提供,有些费用发票还能收到,还有一部分无法取得发票,在这种情况下,我们先入账,然后明年汇算清缴的时候在把没有发票的部分在做纳税调增,按2.5%缴税可以吗?
老师您好,我们是小规模纳税人,18年的时候公司买的固定资产没有入账的,这个月卖出去给别人开票了,如果当时入账了,折旧提完了的,我在这个月一笔补录固定资产和计提折旧再卖出可以吗?确切的买入价格老板不记得了,只能告诉我大概价格,这样入账可以吗?买入没有发票年底汇算清缴这个成本和折旧会调出来交税
你好,请问老师这个再生资源回收有限公司,是一般纳税人选择简易征收,一般纳税人选择简易征收,因为入库的全部是个人,没有一张入库的成本票,只是有针对个人签订的合同和资金流,我们公司是开票金额年收入达到2个亿,增值税不用操心,是简易征收,而且还有返税政策,但是企业所得税做汇算清缴公司不让汇算调增,这个对于财务负责人有风险吗,这个财务负责人也是无奈的,公司不让调整,而且会计上的年利润是负数的,这个我们公司有风险,是做汇算清缴的那个会计有什么风险,这种公司能呆吗
你好,请问老师这个再生资源回收有限公司,是一般纳税人选择简易征收,一般纳税人选择简易征收,因为入库的全部是个人,没有一张入库的成本票,只是有针对个人签订的合同和资金流,我们公司是开票金额年收入达到2个亿,增值税不用操心,是简易征收,而且还有返税政策,但是企业所得税做汇算清缴公司不让汇算调增,这个对于财务负责人有风险吗,这个财务负责人也是无奈的,公司不让调整,而且会计上的年利润是负数的,这个我们公司有风险,是做汇算清缴的那个会计有什么风险,这种公司能呆吗?
老师你好。我们是小规模纳税人,2023年底进行了费用暂估,1-2月份陆续收到了发票,但有以下几个问题: 1、有一个装修的费用,没有收回发票,这个该怎么处理?直接红冲吗? 2、有一部分费用没有暂估,但是收到发票了,金额也不小,怎么做账? 3、以上问题都做好张后,在汇算清缴中,2023年的年度财报该怎么填? 毕竟是2024年的凭证,2023的财报数据会因为今年的凭证而变化吗? 这样调整会不会影响2024年第一季度的财报和税? 还是说我先把去年的帐调好了,做完汇算清缴后再做第一季度的凭证? 不知道我表达的够不够清楚,第一次自己做汇算清缴,有很多都不懂,请老师指点
线上收入(抖音,美团,小程序)怎么做账
企业出口香港蔬菜,找第三方报关公司报关,企业需要将出口货物的总价值开票给报关公司吗?香港的货款也要经过报关公司吗?
老师,公司买了一批很贵的海产品送人了,价值8000元 这个要怎么入账
员工出差发生住宿费,2号抵店,8号离店,一共开了三个房间,一个房间一天249元,一共4482元,请问增值税专用发票上项目名称,单位,数量,单价该怎么写
老师,我想问下,我们是餐饮行业,小规模,包席包桌,偶尔零散食客,我们有一个对公的网银户,有一个老板自己办的卡,他卡收款命名是我们饭店的名字,用餐客户一般是直接扫微信或者支付宝就到了他的卡上,很少有客户结账到我们对公户上,他的卡到底是对公卡还是他个人卡
银行开具的利息发票和手续费发票有什么区别
工作中遇到案例:一家B保安公司中标A企业的一项安保项目每月保安服务费15万元,后B公司微托C保安公司派人员提供现场服务,保安服务费13万元,采用差额征税。C公司开票13万保安服务费给B公司时的人工工资为12万元,差额纳税。 请教:B公司开票给A公司15万保安服务费发票时也采用差额征税的方式,用13万元支付给第C公司后的余额作为销售额计税,是否可以?开票用保安服务费还是劳务派遣费为好呢?
有熟悉进口业务的老师吗?进口货物的价值是按报关当天的汇率中间价还是按进口增值税税票上注明的汇率来算?
增值税留底有680多万,如何慢慢消化
疑问:航空代理企业为什么提供境内机票代理时,可以直接以签收单作为扣除凭证,难道我不能要求航司给我开发票或者行程单作为扣除凭证吗?同样,为什么我提供境外机票代理服务时,只能以发票或者行程单作为扣除凭证,难道我不能以账单作为扣除凭证吗?
去年老板没有给我票据,今年把去年24年和今年25年的票据一起给我,去年可能是老板自己支付的,今年是走了公帐,现在可以都入到25年吧
去年的费用只能做到去年的哈,按权责发生制
去年没有给我,不知道,做帐没有做,今年从公帐上付款,问老板有没有发票,才把去年的给我,能做在今年吗
金额 不大,2000元,可以做今年吧
不想税前扣除就直接做利润分配-未分配利润,然后就完事
汇算清缴已提交,如果现在做利润分配--未分配利润,汇算清缴还有更正吗
你做到今年的费用,那么24年的就不管了。25年多做的费用纳税调增