是的,就是那样子的
丙公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为13%。该企业期初存货全部为M材料,按实际成本核算,发出材料采用月末一次加权平均法计价。2021年12月初,“原材料”科目余额为407万元(数量为2000千克),其中11月30日暂估人账的M材料价值为10万元(数量为62.5千克)。12月份发生与M材料相关的交易或事项如下:(1)1日,红字冲销上月暂估入账的M材料。(红字用负数表示)(2)3日,收到上月暂估入账的M材料的增值税专用发票,其中价款为12万元,增值税税额为1.56万元,全部款项以转账支票支付。(3)10日,购人M材料300千克并验收入库,价款为54万元、增值税税额为7.02万元,全部款项以银行本票结算。20日,购人M材料100千克并验收入库,价款为17万元、增值税税额为2.21万元,上月已预付该批材料款15万元,余款以银行存款结清。(4)31日,发出M材料100千克委托其他企业进行加工,支付加工费3万元、增值税税额0.39万元,支付运费1.5万元、增值税税额0.135万元,均已取得增值税专用发票,全部款项以银行存款支付。(5)31日,汇总当月生产产品直接消耗M材
1.该公司原材料的收发采用“月末一次加权平均法”计价。①月初结存:甲材料2000千克、总成本76000元,乙材料1000千克、总成本34000元;②本月购进:甲材料6000千克、总成本244000元,乙材料4000千克、总成本116000元;③本月发出:根据“领料单”汇总编制的“发料凭证汇总表”上显示,生产A产品领用甲材料4000千克和乙材料2000千克,生产B产品领用甲材料3000千克和乙材料1500千克,车间一般性消耗领用乙材料400千克•厂部一般性消耗领用乙材料200千克,配电室工程领用乙材料300千克。这道题的会计分录里头有一个在建工程是9000块钱,不是你给我讲的吗?我想问一下,这个在建工程是哪里来的?9000块钱是怎么算的?
老师,ERP系统进销存汇总表,比如我5月11日领料100个,汇总表是不是显示出库100,5月12日领料50个,今天汇总表显示出库150个(100+50),单价等到月末5月30日再显示结果,我司存货用加权平均法,这这样吗
请董孝彬老师回答,非董孝彬老师请勿扰, 1、现在材料单价我给系统工程用最新采购单价作为8月期初单价,采购进来和生产领料就用月末加权平均单价让ERP计算。还不知道结果算出来准不准。我没来前系统是算不了成本的,简单说就下单采购基本业务而以 2、意思我把老师这模版结果算出材料费,人工费、制造费用给全盘改她7月的财报就行了。材料进销存和成品进销存暂时不给她对吧 3、那我晚点把公司做几类产品补充好。不做的就不填了吧。老师说的核算成本表类似合适你发给那个日企模版差不多对吧。 4、老师看我生产Bom截图这里的用量结果是不是乘错了,应是乘组成量而不是批量吧。 5、老师是不是我司成本核算挺简单的,现在是用品种法核算。之前我还想用分步法分项结转那太复杂了,半成品又不卖的
老师我们公司中标了项目,我们工人去完成这个工作的路费跟住宿应该记入哪个科目
建筑业背靠背开票是什么意思?
老师,我是小规模纳税人,请问如果我有100元收入,我可以直接写主营业务收入100元不,还是必须写借银行100贷主营收99.01 销项税0.99. 然后再做借销项税0.99,贷营业外收入0.99
老师好,我们有一个研发项目归集的费用我是资本化处理的,如果最后没有申请软著成功,可以吗?
老师,我有一个问题,甲把账面价值80万的固定资产以120万元的价格卖给了乙,为什么是用净利润减去这40万。
麻烦老师,购入的原材料A 50吨,每吨100元,金额5000元,运费100元,装卸费50元,那么记账凭证是不是应该这样,借,原材料A 5000元,原材料运费100元,装卸费50元,这样的话材料成本在帐上是不是体现103选呢
老师我们承包了项目,工人去的路费住宿这些用哪个科目
老师就是我用库存商品做研发支出我应该怎么写分录,一套完整的分录?
发票入账,是按实际报销的金额入账,还是按发票金额入账?有些报销支付的,知道具体金额按实际报销的入账?但是有些往来,发票和实际支付有时差,这种存在差异怎么处理?多了怎么做?少了怎么做?
请问老师分公司所得税非独立核算,账面有未分配利润,注销的时候需要纳税吗?
但是我们ERP系统,比如生产领料(领料在汇总表不显示出库,生产入库后才显示出库)也就是说等成品入库才显示在进销存汇总表里,这是不对的吧老师
需要当月的入库和出库都记账完毕,才能全月一次加权平均
我的意思是成品入库后原材料在进销存汇总表才显示,假如5月领料出库了,产线两个月后才生产入库。那5月领的物料显示在7月里这对吗?
材料出库还是显示在5月,成品入库是在7月
我的意思是,本来我5月的领了材料,7月成品入库才显示5月所领的材料。但是我司ERP进销存汇总表不是这样显示。所以他这设置不对的是吧。
领用材料只是领用当月在系统显示材料减少,不影响成品的哈。成品增加需要办理成品入库才增加
老师可能还没理解我的话。我司系统设置是不是有误:4月份生产领料,然后再进销存汇总表里等成品出库后才显示4月份领料出库。等于你什么时候做完入库才显示你领料的出库数量。我说系统这样设置是不对的吧。
老师可能还没理解我的话。我司系统设置是不是有误:4月份生产领料,然后再进销存汇总表里等成品入库后才显示4月份领料出库。等于你什么时候做完成品入库才显示你领料的出库数量。我说系统这样设置是不对的吧。
那个不是的哈,领用当月就要显示材料出库。材料出库做账跟产品是否入库无关
对啊,那软件商怎么这样设置、所以我司系统进销存汇总根本没法抓数据,。老师可以帮忙梳理一下系统是怎么设置正确的进销存吗
你好,这个没法告诉你怎么弄的哈,显示不正常需要联系的系统客服远程处理,每个系统都不一样的。这个每年都要付服务费的,他们会很专业服务的
不是,我想说我要说出我的需求,存货用系统加权平均,然后转到进销存汇总报表怎么样才是正确的答案
没法知道你的进销存系统怎么设计的哈,我只能告诉你思路:就是当月材料的购入和领用都要在进销存显示,跟产品是否完工无关哈。除非找人专门看你的系统杂回事才能指导怎么设置
好的,谢谢老师,明白了,
不客气,祝你工作顺利。