您好,按发票抵扣日期整理装订
进项票按抵扣日期装订?还是做账日期?还是就按发票上的日期?
请问发票抵扣联是按认证日期装订还是按开票日期装订呢?
你好老师,请问一下装订凭证购进商品进项发票是按整个月的装订还是按抵扣的装订。账是按整个月的做
发票联的抵扣联次都怎么处理,按照我当月认证的清单装订,还是按照发票开出日期月份装订。实际操作中哪个方便、
老师 专票 发票联我入账和记账凭证装订,抵扣联次我单独装订,有个疑问。当月的拿到手发票有全部入账了,但是有一部份做待认证,待认证发票发票联次和抵扣联次如何在实务中正确装订处理。是不是借库存 待认证,这发票联次正常和凭证装订,然后抵扣联次就哪个月认证当月装?还是,待认证发票 抵扣联次和发票联次都改在当月。
跨境提供专业技术服务,是免税,没有退税是吧
A公司作为另一家公司的股东,在分红时,A公司需要缴纳什么税费
请问遇到这种情况,汇算清缴没有研发费用,如何零申报?
老师好,农牧企业一般纳税人,目前公司领导的小桥车燃油费和,农机机械都不是公司的户,还没过户,但是已经发生了维修费用和燃油费,
老师请问公司一个员工3月份社保没缴纳,5月份正常缴纳4月份,今天补缴纳3月份,我是直接在社保申报里选择3月份,没找到补缴板块。这样不会出错吧,我查到税款所属期是3月份的社保。我们这边是上海的
进项也没有,销项也没有,一直0申报可以吗
老师您好:纳税总额包括汇算清缴时补交所得税吗
老师公司卖了一个固定资产,填写A105080中的固定资产原值应该填写卖掉固定资产后金额还是没有卖掉资产前的金额
老师,想问收入按开票已经确认了,这个月发出商品比较多,即库存比较少,所以结转成本比较大,有什么方法可以先不结转那么多成本?(主要是母公司卖货给我们,我们再卖货给客户,但这个月母公司又没有卖货给我们,是直接在库存出的成本)
滚动式付款不能和某一月某一笔去凑,就按正常的收汇时间到一笔记一笔,然后再根据出口货物的时间顺序去减掉某一月某一笔,收到的大于现有的就可以退,如果有欠款那就后出口的先不退税。以上滚动式付款客户如何比对货款,表述的理解正确吗?不对的请老师认真改正一下