 
                            你没有做收入 发货借发出商品 贷库存商品做这个

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我们公司是茶餐厅,会卖客人一些散茶,客人购买散茶后,一般买的多,一部分现场喝了,另外一部分会寄存到我们这,以便下次来喝。由于存的客户多,种类多,我们条件有限,也占用资金,我们就统计着欠客户多少茶,下次来消费的话直接从仓库领,等于说客户存的茶叶我们只是记了个虚拟的数,现实并没有那么多茶存着,我们在实际核算中,应该怎么核算比较好,结转成本的时候,是应该按照销售成本核算呢,销售成本包含有客户存入的部分,还是按照实际出库的成本结转比较好,整个流程应该怎么核算呢
老师好,刚接手的一家生产企业关于成核算,上期库存各种原料余额+本期进货的成本-库存剩下原料=本期发生的成本就将这些发生的成本转入生产成本,到了月末就将生产成本结转到库存商品,这样核算方法对吗?叫作什么核算方法? 我们是生产企业,生产超环保塑料袋子,要进货原料加工生产,变成库存商品,这种企业可以用这种方法核算吗? 那么卖出的商品?我看入库库存表有千克重量没有金额,有出库金额和很多不同规格的产品,有出库重量,这个卖出商品,怎么核算卖出的商品成本,结转库存商品成本
老师,请问公司去年发货给客户的产品,想要在今年开票并且结算,财务怎么处理比较好。备注下情况是:公司ERP系统已经在去年做了销售出库,然后也在去年结转到主营业务成本了,但是没有确认收入,实际也没有跟客户结算收款
老师好,有个客户,我们的货上月出货给了他,但是由于发票用完了,要本月才能开票给他,这个客户上月也卖出了该货,有了销项,但是没有进项,所以申报上月的时候需要缴纳比较多的税,然后这个客户说他说上个月亏了很多,因交了很多税,我们本月开给他发票就有了进项了,可以抵扣以后的销项的,并没有亏,是吗?这个客户说若本月没有销项呢,那还不是亏了,请问老师进项税额可以在账户中存几个月,没有销项就会清零吗?谢谢。
老师,麻烦问下广告加工厂,客户是许多广告公司,客户出图,我们公司加工出货,新公司以前没有会计,盘库存种类比较多,每笔销售没有出库单,可以月底盘库一次统计本月用的成本,直接月底结转主营业务成本吗?购进材料的话计入原材料还是库存商品?
 
                我们预付货款,采购库存商品,也有采购未付款的,也就是同一个供应商有预付,也有应付,怎么用科目核算呢?
消费税从价定率计税销售额包含消费税,但不含增值税。老师这句话什么意思啊?
老师,公司工商收益人备案 我才知道,现在搜索国家企业信用信息系统 显示这样,怎么回事啊
机床磨床金额1万多元.计入到固定资产吗?多久折旧年限
收到一笔资金,作为发工资的钱怎么做会计分录
委托代加工消费税应税商品的。在委托加工环节已经被代扣代缴的消费税,那么把这个商品收回以后,高价卖出的话,请问还需要再补交高出的那部分的消费税吗?
老师请问一下,我们公司现在没什么业务没收入,但有两三个人交社保,这个社保能欠缴吗?
老师,请问一下我们实际购买的是酒水,但是现在给我们开成劳保用品和办公用品,这样有没有问题哇
老师,计提工资工资的时候包不包括代扣的个人部分社保和水电费呢?
请董孝彬老师回答 我有个问题: 就是金银首饰和其他产品组成成套消费品销售,按销售额全额从高适用税率。 问题1(征税次数): 金银首饰本来就是在零售环节,如果现在在出厂环节把金银首饰混在一起组成成套,那就是出厂环节要征,零售环节还要就成套的售价征本来就应该在零售环节的消费税,等于交两次,是吧? 问题2(成套适用的税率):就是不看具体的税目是否一样,只看成套里面的应税消费品哪个税率高就用哪个,是吗?如果成套里面就只有金银是应税消费品就用金银首饰的税率就好,如果有其他应税消费品(非金银)就比较税率高低,哪个高用哪个?是吗?那这样不就是跟零售环节按金银首饰的税率来相悖了吗?因为在零售环节也有超豪华小汽车那个税率是10%。感觉在税率这块弄不清用哪个,究竟是怎么用的?
有做收入的,收入18万多,成本24万这个月有20多万结转发出商品成本,也就是开票了,但收入只有18万多,为何呢
240,000对应的收入是多少?不只是18万的吧
结转的这24万发出商品对应的就是开票18万的收入,或者销售价下降了?会不会是库存单价没改的可能?
那你们是赔钱销售的吗?你们经得住查吗? 这个不清楚,你需要自己再去计算一下。
只是公司里其中一块业务,我就在想会有什么可能性
赔钱销售,收入核算错了或者成本核算错了 这三个可能
那我可以本期先不领那么多材料,等下期母公司转移定价给我们,再多领料结转成本吗
你好可以的 可以的