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老师,内账中途接账,只有银行余额和预收账款,而且不等,也是把差额计入未分配利润吗

2025-05-12 16:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-12 16:01

是,把差额计入未分配利润

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你好,年初数 银行存款1000, 预收账款6000, 其他应收款600。 差额6000-1600放到未分配利润里面。
2025-05-12
你好;   内账的话问下老板是否可以现在建账 以 判断的期末数据来建账。  然后参考下  外账数据来  处理 差异金额  
2021-11-17
你好;      是的。 比如你3月建账就得录入 截止到2月末的期末数据 作为期初 ;是的   
2022-05-07
是的,你的理解是对的
2021-04-14
你好同学你做一个应付差额转未分配利润的红字就可以了同学。
2021-01-14
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