你好,因为你应收账款,应付账款你看看是不是有负数数,它应该是重分类过,所以说没办法,嗯,再一致了,他调整到预收预付的。

老师,就是是资产负债表预收账款有出现数字,账上没有预收,科目余额表也没有数,可是资产负债表预收的数刚好就是应收缺的那个数,报表才平。应该怎么办呢?
你好老师,我年中新建账套,期初余额表平衡了。利润表也能和旧账套对上。可是资产负债表的数据和6月份的对不上,反而和5月份的能对上。是怎么回事?
你好老师,我年中新建账套,科目余额表能平衡,利润表也和6月的对上,可是资产负债表中应收账款应付账款对不上外账提供6月份报表。而且外账的报表中有预收预付款,可是科目余额表中没有这数据,要怎么办?
老师,我的资产负债表不平,我看代账给我的报表有预收账款和预付账款,但是我在明细账里没有数据,科目余额表也没有,代账说是自动生成的,应收应付的数目没有错,但是我的科目余额表没有预收和预付,我该怎么核对呢?
老师我用的金蝶,根据余额表录期初数据,余额表试算平衡,资产负债表中的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款都不对,其他数据都正确,利润表也一致,请问是什么原因呢
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老师,请问一下我们实际是帮客户加工的,可是客户是贸易公司,她们提供原材料给我们,我们给他们加工,由于客户是贸易商所以叫我们开成品票给对方公司,对方公司开原材料票给我们,现在税务情况就等于对方即是客户,又是供应商,请问把这个情况给税务说明会有风险吗?因为税务那边做情况两头开票说明
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你好老师 问下 用电损耗 我们是按10%电费计算的 问下是否可以按四舍五入计算 比如电费是9647.35 按10%计算的话 是按964.74入账 还是按 964.73
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我不知道怎么看重分类的。应收款和应付款是正数。老师能帮我看下吗?图一是外帐那边的,图二是新建的。
年初数应收款是负数。我是不是要把那个数改成正数?
你好,你要去看明细帐,你看明细账里面有没有是负数的,然后呢,它就反方向调到对应的预收账款或者预付账款里面。
好的 谢谢老师提醒
祝您生活愉快开心快乐