你好,是的,是需要的了
本年暂估计提了费用,但是所得税汇算清缴时没有取得发票也把费用冲销在次年了,汇算清缴还需要纳税调增吗?次年冲销费用以后利润增加是不是重复上交所得税?是次年的所得税汇算清缴再做调减?本年能否不作纳税调增?
老师,请问2023年汇算2022年度清缴时业务招待费纳税调增了40000,2023年做了补缴企业所得税用了以前年度损益调整科目,2024年汇算2023年的清缴时我需不需要调整报表呢?
老师好,请问2023年计提的工资,2024年还没发放,现在企业所得税汇算清缴,纳税调增,可是这个工资不会再发了,账还调吗?怎么调?
老师,我司想在2024年企业汇算清缴补计提2019年的折旧,这个是属于纳税调增还是纳税调减?
老师,2024 年度我多记了一笔费用,汇算清缴我调增了,那我现在账务处理需要调吗
老师,那只是税务汇算清缴年度申报调增,账务处理不用管对吧?
你好,是的。账上不用调了。
老师,那就是账上一直挂着吗?
你好,你实际有发生业务是可以的。可以挂着。
老师,我理解的就是这种其实就是暂估或者预提,前提是业务肯定有,不是随便暂估或者预提的
你好,是的。如果有业务可以计提,可以挂着 如果是虚假的,就要冲减。
老师,那假如 12 月多计提费用了,实际只发生一部分并有发票,那么没有发票那部分,是不是需要冲减?
你好,是的,没有发票的不能扣除。