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你好老师清理的固定资产要填在汇算清缴哪个表上

2025-05-12 18:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 18:21

如果处置损失的话,需要填写105090这个表格和105080表格, 如果只有收益的话,你得填写105080

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快账用户8622 追问 2025-05-12 18:26

那老师105080该如何填写,就是按资产负债表填吗,资产原值变少这样吗

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齐红老师 解答 2025-05-12 18:28

你好,填写减少之前的第一列原值, 第二列本年折旧的金额, 第三列历年累计进来的折旧金额, 第4列填写有发票的原值, 第5列填写允许抵扣企业所得税的折旧金额, 第8列和第3列填写一样的,这里面所有的都是包含着本年度销售出去的固定资产和折旧。

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快账用户8622 追问 2025-05-12 18:35

老师帮我看下,今年本年折旧实际132223.04,卖出的车子折旧在借方58477.76,

老师帮我看下,今年本年折旧实际132223.04,卖出的车子折旧在借方58477.76,
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齐红老师 解答 2025-05-12 18:40

13222 3.04包含这个5847 7.7 6是的话 第二列132223.04

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快账用户8622 追问 2025-05-12 18:40

第三列累计折旧额填688872.59吗这个金额要加上卖出的车子的折旧吗

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快账用户8622 追问 2025-05-12 18:40

不包含,这是今年的折旧

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齐红老师 解答 2025-05-12 18:44

包含 第三列第二列都包含着这个已经处置出去的折旧

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快账用户8622 追问 2025-05-12 18:49

老师4⃣️填的对吗,固定资产没处理之前的原值,5呢怎么填

老师4⃣️填的对吗,固定资产没处理之前的原值,5呢怎么填
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齐红老师 解答 2025-05-12 18:55

那你第一列填写的不对吗?第一列包含着有固定资产的发票的原值。24年不管是处置出去没有处置出去的都算 然后,第5列是允许抵扣企业所得税的折旧金额。需要抵扣多少企业所得税你自己计算一下的,我不清楚你能不能抵扣。有发票的不超过最低折旧年限的都可以抵扣。

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快账用户8622 追问 2025-05-12 19:04

4资产计税基础填哪个金额呢,是原值减去卖掉的固定资产吗,5填一年的折旧额132223.04,对吗老师

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齐红老师 解答 2025-05-12 19:06

有发票的固定资产的原值 包含2024年已经处置出去的。

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您好,没看到你的表,你发我看下,
2025-03-11
所得税年度汇算时固定资产清理的填写如下: 1、A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表要进行填写。 虽然固定资产处置时,会计处理冲减了累计折旧金额,但是在所得税年度汇算填报时,依旧需要填报本年计提的折旧额及该项资产的累计折旧额,这样才不会多缴所得税。 2、A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表进行填写。 企业处置固定资产发生的损失可以根据《国家税务总局关于发布〈企业资产损失所得税税前扣除管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2011年第25号)的相关规定进行税前扣除,按规定准备相关资料。 3、填完上述A105080资产折旧、摊销及纳税调整明细表和A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表后,相关数据系统会自动带入到A105000 纳税调整项目明细表“三、资产类调整项目”中,进而参与A100000企业所得税年度纳税申报表(A类)的计算。 补充:企业发生损失在税前扣除需要报备吗? 参考《国家税务总局关于企业所得税资产损失资料留存备查有关事项的公告》(国家税务总局公告2018年第15号)规定,企业发生资产损失,仅需填报企业所得税年度纳税申报表《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》,不再报送资产损失相关资料,相关资料由企业留存备查。
2023-04-21
你好,只需填写一般收入明细表的17行非流动资产处置利得
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同学你好 原值就是购入的原值
2021-05-17
你好,根据科目余额表填写,原值等于固定资产科目期末余额,2列本年折旧为勒紧折旧科目本年累计发生额,3列累计折旧等于本年累计折旧科目期末余额 税收折旧=2列本年折旧,税收金额=原值(历史成本),8列税收累计折旧=3列累计折旧
2022-05-17
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