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老师我之前把进项税先做到待认证进项税额53985.17 现在我需要把待认证转到进项税 借:应交增值税 进 53985.17 贷:待认证进项税 53985.17 结转销项税47907 借:应交增值税 销 47907 贷:转出未交增值税 47907 期末结转留底税额6078.17 借:应交税费——未交增值税 6078.17 贷:转出未交增值税 6078.17 老师我这样写的对不?

2025-05-12 18:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-12 18:58

您好,这些分录可以的,但后面结转不是税法书上写的标准分录,就按目前的来做,没有关系的,不一定要按下面的来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)

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快账用户3952 追问 2025-05-12 19:08

老师,待认证进项税是不是在资产负债表不显示,月底待认证进项税余额有3万,但是资产负债表应交税费是0

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齐红老师 解答 2025-05-12 19:09

您好,显示的哦,应交税费 是各下级科目一起体现的,

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快账用户3952 追问 2025-05-12 19:11

我的总产负债表待认真有余额,是不是资产负债表错误了

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齐红老师 解答 2025-05-12 19:13

您好,不要看这个末级科目,我们看一级科目,应交税费,不过待认证我们是要重分类到其他流动资产的

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快账用户3952 追问 2025-05-12 19:15

应交税费,不过待认证我们是要重分类到其他流动资产的,老师这样是对的,资产负债表我看到了在其他流动资产里面,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-12 19:15

哦哦,那这个做报表的同事很专业了

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您好,这些分录可以的,但后面结转不是税法书上写的标准分录,就按目前的来做,没有关系的,不一定要按下面的来 月末把应交税费——应交增值税 这个二级科目余额结转到 应交税费——未交增值税,用 应交税费——应交增值税(转出未交/多交增值税)科目来结转,不用把进项销项科目结转, 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税 , 看应交税费——应交增值税的余额方向,上面分录可以是反分录 借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税)
2025-05-12
待认证进项税额年底不需要处理,等你认证的当月在做处理!
2024-01-25
您好,第一这个是否结转都是可以的,看您的做账习惯,第二没认证 只计入待认证进项税额 认证了 下转到进项税额呢
2021-04-01
结转本月未交增值税 借 ,应交税费-增值税-未交增值税 这步不对的,为什么转到已交税金
2020-10-16
您好, 没错 您说的这个步骤很详细
2022-06-10
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