收到个体户发票的话一般是可以税前扣除 具体是什么业务?截图我看看
老师好,我前几天在某堂课上听说,如果公司评上研发中心,是可以申请退税的,现在我们公司评上研发中心了,可是我却忘了是退什么税,也找不到那堂课了,会计学堂课实在有些多的,是吧,麻烦老师回答下,谢谢!
@耿老师,麻烦老师这边帮忙继续解答一下,谢谢 那我们会计说外账要做计提工资 我都没搞明白意思,买回来的货物,如果完好,不影响二次销售 有可能会再销售 也有可能不再销售,只是买回来验证一下是否有卖假货
这个问题麻烦懂的老师请回答,有点刁钻。 如果单位或者个体工商户做以下行为,但是对象不是货物,而是服务和劳务,那么也是视同销售吗?
老师,关于银行的手续费发票问题,现在很现实的一个问题是,银行开票总是要几个月才能开出来,但是根据做账的要求,我当月如果拿不了发票,我当月就不能入费用啊。但是说实话,手续费每月可能就那几十块,我还要挂账吗?这也太麻烦了吧?请解答
老师,您好,麻烦问一下,公司账户的转账手续费没有发票,是不是不能税前扣除?如果手续费一年50,利息20,合计财务费用30,那我对应调增的是50还是差额?
我们是一个个体户,定期定额,做园林绿化工程,现在有一个项目是包工包料,要求我们开具种植土的发票,可以开吗?
没有达到个税缴纳的标准需要申报个税吗
8 月添加社保,交了社保,那申报个税是从这月开始还是上月开始?
哪些是直接税,哪些是间接税
企业所得税计提时的会计分录
作为财务负责人,需要负什么责任?
员工在公司没有领工资,签了留职停薪协议,然后社保费包含公司部分都由她个人承担,员工把社保费转账到公司,应该怎么做账
你好老师,我公司7月份开了一张专票,但是9月份涉及到润滑油税务局让把这张票红冲了,对方公司可能已经抵扣认证了这样票,税务局下班的时候着急让我红冲我就冲了,给对方公司联系也没联系上人,这样会不会造成很严重的问题啊
老师其他流动资产有留底税,要是勾选认证抵扣,怎么做分录呢?
8月公司也开票然后进项大于销项,9月做进项抵扣有1000多留抵税额,那我8月还要计提应交税费吗,
这是咨询内容,为什么一个老师和一个老师的不一样呢
他说的是零星支出 零星支出 他说的还不完整,不清楚,给你造成困扰了 零星支出不是所有的都可以做 收款人名下没有营业执照才可以 还得给你写收据 收据上要写清楚收款人的姓名手机号身份证号 金额不超五百元 收零星支出的一方一个月总的零星支出不能超2万
只要有发票就可以税前扣除,前提不是福利费和招待费等
越来越糊涂了那老师,比如物业公司员工在维修单元楼道电灯时,购买的灯泡还有开关这些,员工在商铺买的,有营业执照,但是该商铺不能开发票,那这种应该怎么处理
那这个不可以税前扣除 要调增 因为没有发票
那能给员工报销吗?报销的时候又需要什么手续
可以报销只是不可以税前扣除 汇算清缴的时候要调增的 报销的话用收据或者他的付款记录都可以
那这种情况次数多了也行吗
同学你好 这个一般没事的
老师,那现在就是这种情况,有个体户的发票,这笔费用就可以税前扣除,如果没有发票,那就是季度申报企业所得税时是按扣除这笔费用申报的,然后再汇算清缴时,要把这次费用加进去,要按没有扣除这次费用进行申报企业所得税是吧?
对的 2.汇算清缴的时候直接调增就可以 不用你说的这么麻烦 直接纳税调整项目明细表调增
哦哦好的,谢谢老师,那这样下来以后,是不是相当于公司交的税会多一些
这个就是因为没有发票所以多交了所得税
明白了,谢谢老师
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