您好,没 有研发费用合规。是手动填入的,季和年申报都可以填
公司预计可能过2年会申请高新项目,现在没有申请,那我现在可以把一些发票做入管理费用-研究费用里面吗?把计提工资,社保,公积金做入管理费用-研究费用里面在利润表中显示出来吗?假如后面没有申请高新那明年报今年的汇算清缴是不是就不能填加计递减表,把计提的工资研究费用分别计算一下做入汇算清缴职工薪酬工资,社保,公积金里面不用修改凭证就可以吗?还是说等他申请了才可以做研究费用?
老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?
老师我们平高新企业进行了21年.22年,23年科目费用调整,总的利润是没有变的,但是成本费用有些到管理费用研发费去了,这个季度的利润表上面成本费用和管理费有有出入了,我就这季度调整了一下利润表,以前年度的就不调了可以吗?等23年年报的时候调整一下年度报财务报表就可以吗?
公司今年要进行高新技术企业复审。22年—24年企业实际发生了研发支出,2022年利润表年报没有把研究费用列明,季报列明了,企业所得税上加计扣除了;2023年有一个月份季报利润表没有把研究费用列明,年报列明了一年的研究费用,企业所得税上加计扣除了,2024季报利润表没有列明研究费用,还没有进行利润表年报。 老师我想问以上报表的填写符合高新复审的记账规则吗,我现在纠结要不要更正24年季度利润表(把研究费用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季报或者年报利润表也需要更正,,到时候错误不断更正次数太多只能去线下更正。。。。
22年公司认定通过了高新技术企业,我看到22年的账,没有计入研发费用科目的。22年的年报利润表里列明了研究费用。但我在账上无论怎么加都加不起来利润表对应的研究费用那个数。企业所得税汇算清缴,按照利润表研究费用数额当做加计扣除数额,今年进行高新技术企业复审,,这种情况2022年研发费用辅助账该怎么做呀,说是人员人工费用吧,账上还没有研发费用,只有销售费用—工资和管理费用—工资。我见研发人员工资包括在管理费用里,但加了一下研发人员工资社保公积金仍不是利润表里列明的研究费用。 研发费用辅助账该怎么做呀,复审需要这个吗
老师,老板让她弟弟给公司开具80万的普票,没有真实经济业务,作为会计该怎么处理
4月份收到一张车辆维修发票(专票,税额是90.65元),因没有人来报销,估没有做账,但是4月份报税的时候这张票勾选确认了,5月份这张票被红冲,后面也没有重新开,除了做进项税额转出分录是不是还有一笔? 进项税额转出分录: 借:应交税费—应交增值税—待抵扣进项税 贷:应交税费—应交增值税—进项税 除了上面这笔,是不是还有一笔分录,待抵扣进项税额要减少的
生产部经理是管理整个生产的是做管理费用还是制造费用的
某员工8月应发工资4255.5,扣除社保个人承担部分,实际应发3807.66,该员工要求工资用来支付后续的个人社保承担部分,那8月怎么做工资账和社保账
在编人员调动,有一些编制人员从其他单位调过来,实际9月已经在我们单位上班,但因为流程问题,工资仍在原来的单位发放,现在9月产生了一些监考费需要发放给这些调入过来的人员,是按照劳务费扣除他们的税后发放还是可以全额发,等后续流程走完,由我们单位正式发放他们工资的时候再并入工资报税?
一个代理公司一个人报着100多家税,用什么方式做的账
老师看下我9月份的科目余额表,增值税结转分录对不对?
会计公司的成本会计分录怎么写
这个月某员工应发工资4255.5元,该员工说不发了,让用来扣后面个人承担社保的部分,这个该怎么做工资的账和社保的
个体工商户能转公司吗
税务部门并没有要求研究费用科目要手填进去,站在我们财务角度这个利润表的数据并没有做错是很合规的,税务部门也是认可的。研发费用的归集反应在管理费用下面的研发费用中了,因为报表中没有这个科目所以没有反应出来,站在高新角度,他们要求研发费用的归集要手填到利润表研究费用中,我可以单独按高新要求把24年利润表中的研究费用手填一个报给高新,至于税务部门已经申报过的财务报表我认为没有必要改,毕竟不是哪里填报有错,您建议呢?
您好,不是的,高新有研发費是一定要在电子税务局申报的
明白你的意思,高新归集的研发费用实际都反应在报表中了,管理费用—研发费用,因为没有研发费用这个科目所以没有反应出来,高新部门要求把研发费用手填到研究费用中,站在我们财务角度报表中没有出研究费用的金额是合规的。汇算年报我在期间费用明细表和高新优惠明细表中都反应了研发费用的归集金额,税务填报了研发费用,目前只是利润表中的研究费用没有反应出研发费用的金额,您看我报给税务的没有问题吧?
您好,还是更正申报一下,利润表里的也要反应这个研发费用,各表能同一口径可比对
以前年度报表也要求改吗? 我想了解一下研发费用是属于几级科目?还有研发支出属于几级科目?
您好,我们高新审查期间都要更正的 研发费用是2级,我认为研发费用和研发支出是同一个科目的2种表述
更正往期报表会引起税务风险,往期申报的财务报表并没有什么问题,我另外再做一个财务报表把研发费用金额手填到研究费用中,按高新要求报给他们也没问题吧?
您好,我们更正申报没有改变利润总额,没有风险的呀, 我们这里是要看税务申报表的,
您好像是高新部门,每年在发财报给高新,对方也没提出这个问题,今年所有税务申报完结后他们才提出来,说我们的利润表中没有研究费用金额,说可以手填到研究费用中,确定税务申报的财务报表利润表中研究费用可以手填吗?
哦哦,那跟我们这时要求差不多,也是要看税务申报表,更正申报就是手填嘛,
这是对方指出需要更正财报的表,您看看对方发的利润表中管理费用下面是研发费用,并不是研究费用,实际财务报表和税务申报的财报格式是一样的,管理费用下面没有研发费用科目,只有一个研究费用,看对方标黄指出的地方更正,这个利润表和税务申报的不一样呢,您说他们是不是要求手填研究费用,我一直对这个研究费用不太理解
您好,研究费用和研发费用是一样的,只是不同的表述,我们就填在这里嘛
之前做账也咨询过利润表中研究费用这个科目,当时回复老师说和研发费用不是一个意思,是这样我就没想着要把研发费用归集手填到利润表中,加上每年年末都会发年报给高新,对方也没提出利润表中没有手填研究费用,昨天才提出让我改往期申报表,这才来向您咨询请教,您的意思是要按高新部门要求的更正报表
您好,单独把研发和研究作为一个问题,当然是有区别的,但税务申报不是文义解释嘛,您看我们汇缴时期间费用只有25个科目,所有的费用还不是要填在表格里么。 2.是的,要按高新部门要求来改报表
好的,按您说的我稍后再去更正。就像您说的又不是改利润表中的其他数据,只是补一个研究费用,这个研究费用科目金额不会影响利润吧?管理费用是一级科目,规范应该下面是研发费用,利润表没有我就把发生的研发费用金额手填到研究费用中,利润表中研究费用是包含在管理费用下面的吗?不会多增加成本影响利润表?
您好,是的,不会影响利润的,就像我们申报财务费用下的利息收入一样,只是一级科目费用的具体金额的单独体现