您好,没 有研发费用合规。是手动填入的,季和年申报都可以填
公司预计可能过2年会申请高新项目,现在没有申请,那我现在可以把一些发票做入管理费用-研究费用里面吗?把计提工资,社保,公积金做入管理费用-研究费用里面在利润表中显示出来吗?假如后面没有申请高新那明年报今年的汇算清缴是不是就不能填加计递减表,把计提的工资研究费用分别计算一下做入汇算清缴职工薪酬工资,社保,公积金里面不用修改凭证就可以吗?还是说等他申请了才可以做研究费用?
老师,2021年的年底的利润表和汇算清缴的申报表的利润总额不一样,原因1⃣️管理费用多记了200,这200在2022年2月用“以前年度损益调整”科目调减了了,原因2⃣️应该记研发支出300,结果记到了管理费用。上面两种情况,请问1⃣️2021年的财务报表还需要调整吗?问2⃣️现在申报2022年度【财务报表】利润表时,需要填写上年的管理费用金额,我是写2021年季报利润表的金额,还是写2021汇算清缴中管理费用的金额?问3⃣️ 记混的研发支出和管理费用还需要调整吗?怎么调?
老师我们平高新企业进行了21年.22年,23年科目费用调整,总的利润是没有变的,但是成本费用有些到管理费用研发费去了,这个季度的利润表上面成本费用和管理费有有出入了,我就这季度调整了一下利润表,以前年度的就不调了可以吗?等23年年报的时候调整一下年度报财务报表就可以吗?
公司今年要进行高新技术企业复审。22年—24年企业实际发生了研发支出,2022年利润表年报没有把研究费用列明,季报列明了,企业所得税上加计扣除了;2023年有一个月份季报利润表没有把研究费用列明,年报列明了一年的研究费用,企业所得税上加计扣除了,2024季报利润表没有列明研究费用,还没有进行利润表年报。 老师我想问以上报表的填写符合高新复审的记账规则吗,我现在纠结要不要更正24年季度利润表(把研究费用列明),我怕更正了24年的后,22-23年季报或者年报利润表也需要更正,,到时候错误不断更正次数太多只能去线下更正。。。。
公司2022年被认定为高新技术企业,22年账上没有研发费用,但是税务申报表—利润表里研究费用有数额,不知是什么数额。22年企业所得税汇算清缴申报表,a107012,第二行自主研发 合作研发 集中研发有数额,等于第三行人员人工费用。。但我把2022年研发人员工资加起来,不等于这个数,比这个数小。。。。我想问,今年我们要进行高新技术企业复审了,找第三方机构出审计报告什么的,会要求我们公司提供人员人工费用明细吗,1-12月凭证没有把研发人员工资计入研发费用科目,都是直接计入管理费用科目了,这企业所得税上能加计扣除吗
一季度申报的70万收入,二季度红冲了发票,导致二季度收入为负数,之前缴纳的增值税和附加税退换吗
老师 我是一家饮料经营公司 一般纳税人,请问客户用瓶盖兑换商品,先由公司垫付商品,然后厂家再给公司兑换 会计分录怎么做啊
老师,还问下,如果开进来一张普通飞机票的发票,上面的税率是写的6%,我是不是还是可以按价税合计金额的9%算进项税?
我月底计提工资时, 借方:销售费用 贷方:应付职工薪酬-工资(应发数) 次月,发工资时 借方:应发职工薪酬—工资(应发数) 贷方:银行存款—(实发数) 贷方:其他应收款—社保(个人部分) 贷方,应交税费—个人所得税 缴纳个税时 借方:应交税费—个人所得税 贷方:银行存款 我这样做是对的吗,计提的时候不用体现计提个人所得税吧
老师你好,4月份发工资给工人了,但没有申报个税,7月还可以申报吗
房屋租赁合同签订日期2025.3-2025.12.31发票未开、租金未收、应该在什么时候确认收入?
这是一家新的公司,今年5月份成立的,请问这个启用日期写什么,谢谢
老师,请问下,在申报季度申报的时候,那个a表上的利润总额填的是我们做账的账套里面的金额,那不是有课程讲的是税法上的利润填吗?说的啥意思?我怎么蒙圈的呢?
第5条后半句是啥意思呀
买卖二手车的公司 开进开出的二手车销售统一发票 销项税额跟进项税额是按什么计提的 怎么做会计分录
税务部门并没有要求研究费用科目要手填进去,站在我们财务角度这个利润表的数据并没有做错是很合规的,税务部门也是认可的。研发费用的归集反应在管理费用下面的研发费用中了,因为报表中没有这个科目所以没有反应出来,站在高新角度,他们要求研发费用的归集要手填到利润表研究费用中,我可以单独按高新要求把24年利润表中的研究费用手填一个报给高新,至于税务部门已经申报过的财务报表我认为没有必要改,毕竟不是哪里填报有错,您建议呢?
您好,不是的,高新有研发費是一定要在电子税务局申报的
明白你的意思,高新归集的研发费用实际都反应在报表中了,管理费用—研发费用,因为没有研发费用这个科目所以没有反应出来,高新部门要求把研发费用手填到研究费用中,站在我们财务角度报表中没有出研究费用的金额是合规的。汇算年报我在期间费用明细表和高新优惠明细表中都反应了研发费用的归集金额,税务填报了研发费用,目前只是利润表中的研究费用没有反应出研发费用的金额,您看我报给税务的没有问题吧?
您好,还是更正申报一下,利润表里的也要反应这个研发费用,各表能同一口径可比对
以前年度报表也要求改吗? 我想了解一下研发费用是属于几级科目?还有研发支出属于几级科目?
您好,我们高新审查期间都要更正的 研发费用是2级,我认为研发费用和研发支出是同一个科目的2种表述
更正往期报表会引起税务风险,往期申报的财务报表并没有什么问题,我另外再做一个财务报表把研发费用金额手填到研究费用中,按高新要求报给他们也没问题吧?
您好,我们更正申报没有改变利润总额,没有风险的呀, 我们这里是要看税务申报表的,
您好像是高新部门,每年在发财报给高新,对方也没提出这个问题,今年所有税务申报完结后他们才提出来,说我们的利润表中没有研究费用金额,说可以手填到研究费用中,确定税务申报的财务报表利润表中研究费用可以手填吗?
哦哦,那跟我们这时要求差不多,也是要看税务申报表,更正申报就是手填嘛,
这是对方指出需要更正财报的表,您看看对方发的利润表中管理费用下面是研发费用,并不是研究费用,实际财务报表和税务申报的财报格式是一样的,管理费用下面没有研发费用科目,只有一个研究费用,看对方标黄指出的地方更正,这个利润表和税务申报的不一样呢,您说他们是不是要求手填研究费用,我一直对这个研究费用不太理解
您好,研究费用和研发费用是一样的,只是不同的表述,我们就填在这里嘛
之前做账也咨询过利润表中研究费用这个科目,当时回复老师说和研发费用不是一个意思,是这样我就没想着要把研发费用归集手填到利润表中,加上每年年末都会发年报给高新,对方也没提出利润表中没有手填研究费用,昨天才提出让我改往期申报表,这才来向您咨询请教,您的意思是要按高新部门要求的更正报表
您好,单独把研发和研究作为一个问题,当然是有区别的,但税务申报不是文义解释嘛,您看我们汇缴时期间费用只有25个科目,所有的费用还不是要填在表格里么。 2.是的,要按高新部门要求来改报表
好的,按您说的我稍后再去更正。就像您说的又不是改利润表中的其他数据,只是补一个研究费用,这个研究费用科目金额不会影响利润吧?管理费用是一级科目,规范应该下面是研发费用,利润表没有我就把发生的研发费用金额手填到研究费用中,利润表中研究费用是包含在管理费用下面的吗?不会多增加成本影响利润表?
您好,是的,不会影响利润的,就像我们申报财务费用下的利息收入一样,只是一级科目费用的具体金额的单独体现