例如,一家企业的研发费用为 100 万元,若按现行政策,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除 100 万元的基础上,还能再按照实际发生额的一定比例加计扣除。从 2023 年 1 月 1 日起,这个比例为 100%,也就是还能再扣除 100 万元,共计可扣除 200 万元,从而减少应纳税所得额,达到少缴税款的目的
研发费用加计扣除项目数量是什么意思,
老师研发费用加计扣除是啥意思?
老师,研发费用加计扣除具体是怎么扣除
老师,研发费用加计扣除是啥意思
研发支出的所得税计算的时候加计扣除具体是什么意思?
老师,固定资产也可以对冲吗?我公司还有无形资产
我想问,固定资产小于500万可以一次性入费用抵扣吗? 是不是税法上可以? 所以是这个意思吗: 会计需要一个月一个月做账?分5年做完? 但是 申报企业所得税的时候,直接把固定资产整个入费用就行?
个体户经营所得经营者采集信息入职时间写什么时候
是同一个控股公司下的两个子公司,一个子公司收购我们这个子公司,也就是合并吧,我是被合并的子公司,我在合并时资产负债表上的数据怎么处理?合并报表我需要做什么?还有就是我的公司被合并后就注销了
老师.8000块钱买的财务软件,可以直接记当期管理费用吗
游戏公司陪玩代打收入开什么内容的发票
请问老师。我的分录对吗?为什么主管要让我按照圈起来的分录做
老师,我换了电脑,现在申报5月个税,显示。扣除标准是5000元,我选择到1月,再选扣除标准是60000,但是申报5月,还是不得,,要怎么解决呢?
香港的公司开基本户需要啥手续
非居民企业的股息、红利等权益性投资收益不是免税的吗?为什么说以收入全额为应纳税所得额?
这里的税指的是企业所得税吗?跟增值税没关系是吗
你好,是的,仅指所得税啊,跟增值税 没有关系
我司主营业务是为保险公司承保的新源汽车提供电池检测服务和充电服务,具体服务内容和要求见附件;充电桩公司与我司合作的内容是以卡券形式提供供电服务,同时充电桩企业给我们开具的增值锐专用发票内容是:供电*充电服务费、税率13% ,此合作为我司采购进项项目;我司以采购充电服务后打包销售给保险公司(转售行为);我司为保险公司提供的电池检测服务和充电服务,同时开的增值锐专票内容是:咨询服务费或者检测服务费、税率为6%。 问题1、我司开票内容是否符合税务要求
你好,同学,如果你们经营范围内有,是可以开具的,如果经营范围没有,但是不经常开,也是可以,如果经常开需要增加经营范围
2、进项票税率13%,销项票税率是6%,这样合理吗?
你好,同学,合理的啊
那充电桩公司给我们开的13%的充电服务费能抵扣吗?
你好,同学,用于企业经营业务可以抵扣的额啊
进项 销项税率不一样 符合税务要求吗?
你好,只要真实发生的,符合税务要求的