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董孝彬老师,我2025年有一笔暂估费用的分录:借:管理费用50000,贷:应付账款-暂估50000。2026年5月之前陆续收到费用票后,我做了相应的红冲分录:借:管理费用-50000,贷:应付账款-暂估-50000。您可以帮我列一下重新做费用的分录吗

2026-02-03 11:55
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-02-03 11:57

你好,收到发票 借:应付账款-暂估 贷;银行存款/应付账款-结算户-供应商  

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你好    你们实际发生的金额  发票没有收到吗? 为什么是一点点冲的  
2021-08-10
你好,发票开过来的是加税合计5万吗?如果是的话可以的。
2023-01-02
你好   你这个 实际发生的金额是800还是1000元 ; 不嫩直接这样来冲掉的;   
2021-05-15
你好,你是说9万多这个发票吗
2021-09-03
把回来发票这一部分红冲按发票再入账就行了。
2024-04-01
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