你好借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益

老师,您好,企业招用重点人群和退伍人员,减增值税的金额是怎么计算的呀
老师,你好!收到2020-2022年度重点群体减免增值税及附加税退税款,使用小企业会计准则,要怎么写会计分录呢?
老师,企业招用重点群体人员退税,收到退税款怎么做分录
您好,企业招用重点群体就业的增值税减免,分录怎么做?
小规模企业,因招用了5名重点群体人员,于2022年4月1日至2023年6月30日增值税减免申报表漏填数据导致多缴税款,现已返回更正,怎么做账务处理呢
老师好,请问年报里的现金表上年余额与财务系统的不一致怎么办?
你好,老师,公司收3张收据分别11、12、26年1月各6250元,想问下我入账能税前扣除吗?这种算不算零星开支呢?
请问一下公司买了车,然后还开了专票是洗车服务的发票,能抵扣吗
老师,自然人股权转让。S局称25年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销登账。财务调整分录是这样的吗?小企业会计准则 2025年8月分录 借:管理费用 24 贷: 研发支出-费用化支出 24 2026年3月分录 借:无形资产 24 借:管理费用 -24 借:管理费用 8 (24/24*8个月) 贷:累计摊销 8 借:本年利润 16 贷:管理费用 -16
老师 25年做账和报税 少做了收入 就是有张发票没做账,也没报收入, 请问现在要怎么做呢,增值税和所得税是补报吗? 还是改当时的申报表? 具体要怎么做呢 会不会有滞纳金 少报的这部分收入 要体现在所得税汇算清缴里吗?
收回应收股利收到的现金是放到现金流量表取得投资收益收到的现金里吗?
一般纳税人,税务开票谁开票?会计还是出纳?
甲公司购买乙公司大米5000公斤,10000元,送货运费500元可以加在大米里吗?
老师,(1)未确认融资费用的余额在哪个方向体现;(2)如果未确认融资费用的余额在借方,那长期应付款在资产负债表里取 长期应付款的贷方+未确认融资费用的借方余额吗?
我们公司社保个人部分都是公司承担,每次报个税的时候没有填社保扣除费用,这个有税务风险吗?
附加税直接按减免后的增值税计提就行,不需要单独做
以前年度的呢,现在申报了23年和24年的,怎么做账?还有小企业会计准则,计入营业外收入对吧
你好,这个是贷方用利润分配-未分配利润。
还需要去调整之前申报的财务报表么?
你好,正规的做法是需要的。
自己的账务系统里是不需要回去修改财务报表的对吧
你好,这个不需要了。
就是在今年的账务处理里记借:应交税费——应交增值税(减免税款),贷:利润分配-未分配利润,然后修改税务系统里的财务报表就可以了,我理解的正确么
你好,是的,就是这样了。
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益,我们是小企业会计准则,当年的计入营业外收入-政府补助可以么
你好,可以的。就按你说的这个科目。