你好借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益

老师,您好,企业招用重点人群和退伍人员,减增值税的金额是怎么计算的呀
老师,你好!收到2020-2022年度重点群体减免增值税及附加税退税款,使用小企业会计准则,要怎么写会计分录呢?
老师,企业招用重点群体人员退税,收到退税款怎么做分录
您好,企业招用重点群体就业的增值税减免,分录怎么做?
小规模企业,因招用了5名重点群体人员,于2022年4月1日至2023年6月30日增值税减免申报表漏填数据导致多缴税款,现已返回更正,怎么做账务处理呢
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
老师,我想问一下,已勾选的进项票,忘记打印,但是已申请统计,还能通过哪种方式去查询已勾选未打印的发票,能找到我之前勾选的已做过统计申请的进项票吗?,如果可以,操作步骤和方法,老师方便发一下吗?,谢谢。
附加税直接按减免后的增值税计提就行,不需要单独做
以前年度的呢,现在申报了23年和24年的,怎么做账?还有小企业会计准则,计入营业外收入对吧
你好,这个是贷方用利润分配-未分配利润。
还需要去调整之前申报的财务报表么?
你好,正规的做法是需要的。
自己的账务系统里是不需要回去修改财务报表的对吧
你好,这个不需要了。
就是在今年的账务处理里记借:应交税费——应交增值税(减免税款),贷:利润分配-未分配利润,然后修改税务系统里的财务报表就可以了,我理解的正确么
你好,是的,就是这样了。
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益,我们是小企业会计准则,当年的计入营业外收入-政府补助可以么
你好,可以的。就按你说的这个科目。