你好借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益

老师,您好,企业招用重点人群和退伍人员,减增值税的金额是怎么计算的呀
老师,你好!收到2020-2022年度重点群体减免增值税及附加税退税款,使用小企业会计准则,要怎么写会计分录呢?
老师,企业招用重点群体人员退税,收到退税款怎么做分录
您好,企业招用重点群体就业的增值税减免,分录怎么做?
小规模企业,因招用了5名重点群体人员,于2022年4月1日至2023年6月30日增值税减免申报表漏填数据导致多缴税款,现已返回更正,怎么做账务处理呢
老师,深圳的工商年报,如果逾期了2天,市场监督管理局会打电话企业吗?会不会罚款之类的
老师,请问下,如果员工报销,没有发票,没有付款截图,没有单据,能给报销吗?从哪里出钱给他们报销?对做外账有啥影响吗?
老师,公司高新技术企业,现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%,低于最低标准,如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不,风险大不?
老师,商贸出口企业,一般公司会代垫哪些费用
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗? 怎么操作
老师,我公司在25年收到关联方开的服务费发票,我司没有给对方付款,26年发现这张发票是开错了,打算26年红冲,那我25年仍然要将该发票确认为费用,那我26年账务上该怎么办呢?
董孝彬老师,我公司是电商公司,24年成立,24年的账是代理记账做的,我现在入职这家公司老板让我理账,我发现24年只确认了部分收入,并且没有确认成本(因为供应商在24年没有给我司开票),我现在重新做24年的账,让供应商现在把成本票开给我,我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来,我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除?
老师,你好,我们对公发没交社保的人员工资,但是,工资表上不出现没交社保的人员,可以吗,这样会出现什么问题,
先收汇再出口设应收账款可以吗
老师,注册资本500万,想降为5万,需要怎么操作。
附加税直接按减免后的增值税计提就行,不需要单独做
以前年度的呢,现在申报了23年和24年的,怎么做账?还有小企业会计准则,计入营业外收入对吧
你好,这个是贷方用利润分配-未分配利润。
还需要去调整之前申报的财务报表么?
你好,正规的做法是需要的。
自己的账务系统里是不需要回去修改财务报表的对吧
你好,这个不需要了。
就是在今年的账务处理里记借:应交税费——应交增值税(减免税款),贷:利润分配-未分配利润,然后修改税务系统里的财务报表就可以了,我理解的正确么
你好,是的,就是这样了。
借:应交税费——应交增值税(减免税款) 贷:其他收益,我们是小企业会计准则,当年的计入营业外收入-政府补助可以么
你好,可以的。就按你说的这个科目。