你好,滞纳金的部分的话,你直接做到今年营业外支出就可以了。
老师,3月份调整21年1月份报税报表 补交了增值税及滞纳金 记账时候这部分滞纳金需要调整以前年度损益吗?同时补计提附加税的时候 营业税金及附加科目是不是要计入以前年度损益?
以前年度误将滞纳金计入应交税金-应交增值税里15元,今年做以前年度损益调整的会计分录是?谢谢老师
老师。补交以前难年度的税款产生的滞纳金。我今年的分录直接做吗,还是要以前年度损益调整科目
老师 24年做了以前年度损益调整 之前申报的第四季度财务报表需要修改吗
老师您好,今年对去年损益类的科目有些调整,所以用到了以前年度损益调整科目 ,比如管理费用少计提了,于是,做了借:以前年度损益调整,贷,银行存款,借:利润分配-未分配利润,贷:以前年度损益调整,现在我要做去年的年报,那么年报的报表需要改吗
老师,请问有限合伙取得了投资企业的分红,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分别如何纳税? 有限合伙取得分红的时候需要另外交税吗?
本院酌定对所生产的货物损失 11922 元, 本院酌定由原告自行承担 4922 元,被告承担 7000 元。 被告发票11922可以全部抵扣吗作为被告方少付了4922元这个进项可以抵扣吗
“其他收益”是什么性质的科目
老师,只是签订了合同,发票还没开过来,支付出去的钱分录 借:预付账款 贷:银行存款 这样对不对
股东是个人,现在想要注销,期末的未分配利润需要交个人所得税吗
老师,这个怎么做呀,为什么我在夸克搜题出来的答案是500[凋谢]
老师,银行退回银行存款里,怎么写分录? 原凭证: 借:应付职工薪酬-社会保险 贷:银行存款 由于账号有错被退回至银行存款里,现在只怎么做账?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?
我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账
研发费用中的房租企业所得税汇算清缴时需要调整不允许加计扣除的,那所得税汇算清缴应该填哪张表,哪行
金额有点大,87万呢
你好,因为滞纳金本身它是到了今年才需要交这么多的,所以接到今年是没什么关系的,你如果担心的话,问一下税务局,看他们的要求。
好的,谢谢老师
你好,不用客气的了。