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老师,员工出差,住宿的费用超过公司标准了,但是开了专票回来,公司只给报一部分,还有一部分不给报销,这张专票公司能正常抵扣增值税不?做账的时候怎样处理?报销金额和税额对不上怎样处理?

2025-05-13 13:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-13 13:48

能否抵扣 公司只能抵扣标准内部分对应的进项税额,超标准部分属于个人消费,不能抵扣。 账务处理 报销入账时,按标准内金额借记 “管理费用 / 销售费用 - 差旅费” 和 “应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷记 “银行存款等”;转出不可抵扣进项税额时,借记 “管理费用 / 销售费用 - 差旅费”,贷记 “应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。 报销金额和税额处理 可先全额勾选认证再转出不可抵扣部分,或仅勾选标准内可抵扣部分认证,确保账面与纳税申报数据一致,同时在报销单中注明相关情况。

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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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