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1月暂估入库,4月发票收到,4月分录应该怎样做?1月的入库已结转成本。是否在4月冲销1月的2笔分录,暂估购入和结转成本分录?

2025-05-13 14:18
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2025-05-13 14:19

同学,你好 4月份冲销1月份的暂估分录,包括结转成本的分录 然后根据收到的发票重新做,再做结转分录

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同学,你好 4月份冲销1月份的暂估分录,包括结转成本的分录 然后根据收到的发票重新做,再做结转分录
2025-05-13
需要需要重减一下,然后再按照发票计入结转成本。
2023-10-16
对的是的,需要的红冲暂估入库,然后红冲结转的成本在做发票入库,发票结转成本。
2022-07-11
同学好,暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估 收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字) 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2020-04-07
你好 ;         可以的。  你可以部分红冲的。 比如你多结转了  就红红你多结转的那个金额即可  
2021-09-15
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