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关于暂估入库,假如暂估材料1万,然后结转成本加上这1万结转了3万,待下月收到发票冲销原先暂估材料分录、结转成本分录,结转成本这里我可以只冲销1万,实际成本8849.56元这样吗,还是要整体冲销3万

2021-09-15 12:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-09-15 12:14

你好 ;         可以的。  你可以部分红冲的。 比如你多结转了  就红红你多结转的那个金额即可  

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快账用户2148 追问 2021-09-15 12:17

比如8月结转 借:主营业务成本3万,贷:工程施工3万,然后9月发票回来冲减8月**项目暂估成本 借:主营业务成本1万(红字),贷:工程施工1万(红字),实际成本 借主营业务成本8849.56元,贷:工程施工8849.56元,这样做吗?

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齐红老师 解答 2021-09-15 12:20

 你好 ;     你原来成本是  3万 。   结转的。  你 红冲了 多的1万 直接做 1万红冲就行了。 你后面又去做   8000多 那么你实际成本是   38000多这个成本金额吗  

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快账用户2148 追问 2021-09-15 17:21

是的 整体是38000成本 我就按某个项目暂估的材料冲减相对于的成本 这个项目冲减暂估成本后 重新做分录结转成本8000 这样是对的吗

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齐红老师 解答 2021-09-15 17:24

 你好 ; 那就是这样来处理分录即可 。  是的 

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你好 ;         可以的。  你可以部分红冲的。 比如你多结转了  就红红你多结转的那个金额即可  
2021-09-15
同学好,暂估时: 借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估 收到发票时 :借:原材料、库存商品、成本费用,贷:应付帐款-暂估(红字) 借:原材料、库存商品、成本费用,应交税费-应交增值税(进项税)贷:应付帐款-XX
2020-04-07
暂估的材料费用,你上个月是怎么账务处理的
2022-01-12
你好,之前暂估和发票是不是一样的?
2023-02-27
你好;    那你就红冲暂估分录 。然后去调整下 结转分录。 把多结转的成本给红冲了即可 。  
2022-03-09
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