你好这样子不规范的不能这样子做。
所得税汇算的资产折旧摊销及纳税调整明细表中。因为2019年有固定资产的清理。所以在累积折旧借方和贷方都有金额。 那么本年折旧摊销额和累积折旧摊销额的填写是填写贷方本年累计的金额还是填写贷方减去借方的金额呢?
请问所得税汇算清缴资产折旧摊销表,本年折旧摊销额怎么填,今年冲回了以前多摊销的,本年累计数是负数
这个税收折旧、摊销额,是填前面的累计折旧摊销额还是填本年折旧摊销额
无形资产摊销,去年未填本年折旧、摊销额和累计折旧、摊销额,今年填的时候可以把没填的加在累计摊销里吗
老师,汇算清缴里的固定资产明细表怎么填,2024年是第二年填,第2例本年折旧、摊销额是填2024年全年的折旧额?第3累计折旧、摊销额是2023年和2024年的累计折旧额合计?第5税收折旧、摊销额是按多少填例?第8累计折旧、摊销额怎么填?第9纳税调整金额应该填多少?
建筑业一般纳税人。开交通运输专票。像标志牌摄像头等含安装,像这种情况是按主业建筑税率9%开专票还是按13%开专票。
朴老师进 收到其他公司验证账户打款0.01,计入营业外收入可以嘛
老师,这是啥意思,残保金申报这里
朴老师公司支付联通宽带费用 3年,2万元,是否需要分摊,怎么入账呢
快递预充值面单怎么入账啊。朴老师
现在留底税款必须退吗,留底退税是按月还是按季退
老师请问,每次月底做账,本年利润这个科目转到利润分配-未分配利润,是 一月一转还是年底一转呢
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
行政事业单位以前年度误将经费支出冲减其他应付款,现需冲减回来,怎样做分录?以前分录:借:其他应付款,贷:其他应收款-(市财政结算专户)。
速达系统时间设置在哪里
去年账上计提摊销了,就是汇算清缴漏填了,今年直接填在累计摊销里不行吗
你好,这样的话是可以的,没问题。
谢谢老师
你好,不用客气的了。