咨询
Q

人力资源代缴的社保分录怎么写? 还用做计提吗?

2025-05-13 15:27
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 15:27

可不做计提,直接做损益

头像
快账用户7749 追问 2025-05-13 15:29

银行付款时: 借:其他应收款——XXX人力公司 贷:银行存款 收到人力公司发票时: 借:管理费用 贷:其他应收款——XXX人力公司 这样对吗?

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 15:31

对的,以上分录正确

头像
快账用户7749 追问 2025-05-13 17:32

不做计提,工资发放账上不就体现不全了嘛

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 17:33

可以不计提的,收到发票入费用

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
可不做计提,直接做损益
2025-05-13
计提借管理费用-工资/社保/公积金(单位负担的) 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金(单位负担的) 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款(个人负担的) 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金(单位负担的) 其他应收款/其他应付款(个人负担的) 贷银行存款
2022-06-23
收到和支付都挂其他应付款-代收代付,冲平就是
2025-01-17
你好,本公司人员 计提 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 贷:银行存款
2022-03-16
凭发票直接计入管理费用-劳务费
2024-05-06
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×