你好,本公司人员 计提 借:管理费用等 贷:应付职工薪酬 缴纳 借:应付职工薪酬 贷:银行存款

老师,我们公司除了老板,其他人都是属于劳务派遣,劳务派遣公司呢寄过来一张发票,是我们员工的社保及公积金费用,上面写着:人力资源服务代收代付社保及公积金,那这笔钱要如何入账呢?挂往来款吗?分录怎么做呢
请问,a公司发员工10个人的工资,其中有4个人的社保和公积金在是b公司代为缴纳,那么,b公司在计提社保和公积金的时候,这四个人的社保和公积金是否要计入借:x费用-社保公积金,贷:应付职工薪酬-社保公积金中,想要详细的分录,谢谢
请问下,公司帮员工代买一个月的社保公积金,所有费用员工本人自己出,这个会计分录怎么写呢?帮员工代买的这部分费用以什么名义收取呢?
老师,请问公司是一家人力资源公司,帮他人购买社保及公积金,公司员工三人只购买失业险,其余都为代买人员费用,计提社保和缴纳社保的分录怎么写呢
老师您好,假设我们公司有20人,只有8人买社保,其余人员没有购买社保,这个12人的工资薪金汇算清缴需要纳税调增吗?还是怎么处理呢?
老师,你好,开票明细是技术服务费的就要报技术合同的印花税吗
你好,老师。我想问一下小规模纳税人增值税减免的,做账是正常做收入,然后销项税转出入营业外收入吗?那利润表也填营业外收入吗?因为营业外收入主要指的与企业日常经营无关的收入,感觉这个增值税减免跟经营有关啊。还是说直接按含税额入收入。
老师,3月份有一笔账户验证费0.12元当时做凭证不小心输成了营业外支出,现在发现系统自动生成的报表跟科目余额表差0.12元。这个怎么办。12月刚看到利润表累计数差这个0.12,原来凭证冲红也还是这样,有点懵圈了
老师,申报财务报表-利润表出现!是怎么回事
老师,处置固定资产怎么做账,收益大于残值,民间非营利组织
老师,我们单位税费种认定信息中没有印花税买卖合同,只有营业账簿的,是不是买卖合同不用交印花税
老师,张三个人以财务投资人身份,投资上市公司破产重整业务,打款5万到A公司,由A公司代持,股票解禁卖出后退回8万到A公司,那么A公司要把张三的本金和收益退给张三,那么A公司需要帮张三申报个人所得税,需要交多少个税,这个个人所得税按多少税率开交。
老师,您好,生产企业出口收汇金额小于报关单金额怎么办
为了收回长期未收回的货款,现在给对方一定的优惠,对方付优惠后的货款。这种债权减免要注意什么?
我报企业所得税填的应付职工薪酬,系统提示比申报个人所得税大,核实是否未报个人所得税,我查了下,2024年12月份的工资是在2025年1月份计提的入账的,账上比2025年申报金额多,24年12月份工资是245年12月份申报了,但是前面的人没有计提,在1月份计提,这个我怎么办呀,系统这个提示有影响吗
那老师,其他人员怎么做分录呢
借银行存款等 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款
老师,感觉还是不懂,这种并在一起交,怎么计提
同学,就是上面的分录,你把金额区分开就行了,做在同一张凭证上
那老师,其他人员的我可以计入借主营业务成本,贷其他应付款;再做其他应付款贷银行存款吗?
代付的不可以做营业外成本
我付出去,后面收到代付的款项的
那也不能做主营业务成本 借银行存款等 贷其他应收款 借其他应收款 贷银行存款
好的,谢谢老师
不客气,方便请五星好评,谢谢