咨询
Q

我是一名建筑企业财务,我现在收到了一笔1000万的预收款,并且开了收据给对方,这笔1000万的预收款需要做价税分离,进入应交增值税未开票科目,后来要把这笔钱逐月退回,而退回的方式是按照每月应收工程款100万,然后要开具100万增值税专用发票给对方,对方按应付工程款的20%比例逐月扣回,实际每月打款金额为应收工程款的80%,问一下财务该如何入账?应收帐款等相关科目的T型账户该如何画?

2025-05-13 21:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-13 21:42

您好,收到预收款时:借:银行存款 1000万 贷:预收账款 1000万 借:预收账款 82.57万 增值税部分 贷:应交税费-应交增值税 销项税额 82.57万 逐月退回预收款并开具发票时每月开具发票并确认收入: 借:应收账款 100万 贷:主营业务收入 91.74万 贷:应交税费-应交增值税 销项税额 8.26万 每月收到实际打款金额: 借:银行存款 80万 贷:应收账款 80万 每月退回预收款: 借:预收账款 20万 贷:银行存款 20万 T账等一下哈

头像
快账用户4301 追问 2025-05-13 21:50

你好,我是建筑企业财务,我们贷方需要用合同结算科目、要用合同结算价税分离

头像
快账用户4301 追问 2025-05-13 21:51

1000万的预收款是含税的

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 21:53

您好,T账在下图哈,您看下

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 21:53

 哦哦,那我重新写 1. 收到预收款时的账务处理 借:银行存款 1000  贷:合同结算 917.43 1000/1.09  应交税费 — 应交增值税 待转销项税额  82.57 2. 每月开票与收款确认收入与销项税 借:合同结算 100    贷:主营业务收入 91.74 100/1.09   应交税费 — 应交增值税 销项税额  8.26 收款与冲减预收 借:银行存款 80 合同结算 20   贷:应收账款 100

头像
快账用户4301 追问 2025-05-13 21:55

T型账户在哪里

头像
齐红老师 解答 2025-05-13 21:58

您好,不好意思,原来没有成功

您好,不好意思,原来没有成功
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
同学你好 预缴的应该是3%或者2%的哦,你的2.65%是预缴的综合税率吗
2020-10-08
你好,题目要求做什么?
2023-11-10
同学您好,是要写分录吗
2023-11-10
你好请把题目完整发一下
2021-12-14
你哈,学员,稍等一下
2022-12-04
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×