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请问老师无形资产清理分录怎么写呢?

2025-05-14 08:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 08:55

借银行存款 累计摊销 贷、无形资产 应交税费,应交增值税销项 差额做资产处置损益。

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快账用户7483 追问 2025-05-14 08:55

不需要通话清理科目过渡核算是吧?

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齐红老师 解答 2025-05-14 08:56

你好,没有情理科目啊。

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快账用户7483 追问 2025-05-14 08:56

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-14 08:56

不用客气工作愉快

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借银行存款 累计摊销 贷、无形资产 应交税费,应交增值税销项 差额做资产处置损益。
2025-05-14
清理残值 借:固定资产清理        累计折旧 贷:固定资产 变卖开票         借:银行存款 贷:固定资产清理       应交税费-增值税-销项(如果是一般纳税人已经抵扣进项按13%;如果未抵扣进项按3%开票,减按2%申报,只能开普票。如果是小规模按1% 把固定资产清理科目结转余额平 借:营业外支出 贷:固定资产清理 或 借:固定资产清理 贷:营业外收入  
2025-01-15
您好!无形资产不用转清理,直接做处置分录
2022-05-03
你好 借:银行存款 累计摊销 无形资产减值准备 贷:无形资产 应交税费—应交增值税 资产处置损益(或借方)
2021-10-27
你好,你是红冲的无形资产还是怎么啦?
2023-08-31
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