后期不需要摊销了
租的办公室,签三年合同,支付一年租金,没有发票,付款当月是不是 借管理费用 贷银行存款 还要摊销?什么时候摊销?按多久摊销?
老师,请问下租赁办公室年租金37200元,发生的以下情况,1、未收到租赁发票,先付款的分录 借:预付账款 37200贷:银行存款 37200 2、租金已付5月,但发票仍未收到,每月需要预提 借:管理费用 15500 贷:其他应付款--预提费用 15500 3、租赁有6个月,才收到租赁发票后 借:待摊费用 18600 其他应付款-预提费用18600 贷:预付账款 37200 4、如租赁一年后才收到租赁发票 借:其他应付款--预提费用 37200 贷:预付账款 37200 请老师帮看下 这样做分录对吗
您好,请问小企业准则~办公室装修费用还需要摊销吗?办公室10月份租赁合同到期,然后一年一年续签
请问一下,办公室是租的,公司装修款第一次记账分录怎么做?是借长期待摊费用,贷银行,以后是借管理费,贷长期待摊吗?
请问老师,办公室装修大额发票怎么入账? 借:长期待摊费用 贷:银行存款 下月摊销 借:管理费用-办公室累计折旧 贷:长期待摊费用 这样对吗?
先是忘记了安卓下载密码,尝试多种方法无效?后来又尝试恢复出厂设备了,结果什么都没有了,要激活码,激活码也忘记了?怎么办
老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改
添加办税人员,开票员,点击确定后,出来的二维码是法人扫码吗
老师,你好,新成立的公司半年了还没有及时到税务局办理税务登记,且已经有资金流入银行账户,这种情况现在办理税务登记会着罚款或者其他什么处罚吗
老师,四月份我们并网柜收到发票并做入库分录了,没有销售出去但是月底的时候这个并网柜结转成本了,是不是不对,现在该怎么改
老师,发票既有货款又有服务费,我转账是 时应该怎么备注
老师,同一公司同时开展外贸出口和生产出口可以吗?
材料供应商给我们开13点专票收10点,然后开普票的话就不收税点,我们是一般纳税人,怎么计算合适不合适
我们公司帮个体户代销,就是我们帮他卖掉1辆车,开了票给终瑞,钱进我们公司然后扣除税费等返款给他,这种怎么做帐?
商务部没有税号发票可以开具吗?
包括办公室装修费都不需要摊销吗?
是的,已经直接计入费用了