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租的办公室,签三年合同,支付一年租金,没有发票,付款当月是不是 借管理费用 贷银行存款 还要摊销?什么时候摊销?按多久摊销?

2020-12-11 11:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-12-11 11:32

你好同学,按照权属发生制是需要摊销的,按租赁期按月结转对应的费用就好了。

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你好同学,按照权属发生制是需要摊销的,按租赁期按月结转对应的费用就好了。
2020-12-11
你好,对的是的,是这么做的。
2021-09-27
这个最好是权责发生制按月做管理费用下面,你这个之前没有做可以直接一次12月把之前补齐,
2021-01-04
同学您好,可以的,年底能来发票就可以的
2021-08-08
你好  你的分录是正确的 月底结转损益 计入本年利润 
2021-05-12
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