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老师,我们公司请了一个姐姐只做中午饭,只发工资未买社保。然后公司有时在用餐间招待后,因为增加了工作量,所以没发生一次这种招待时,让她做饭前清理了,额外再给50元工资,这种招待次数估计就发生在一些节假日。那我是做,借:管理费—工资 贷:应付职工——工资,还是借:管理—办公 贷:应付职工—工资 呢?

2025-05-14 11:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-14 11:27

是的,就是那样做账就行

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快账用户4738 追问 2025-05-14 11:29

哪个分录呢?

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齐红老师 解答 2025-05-14 11:33

就是你做账的分录对的

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快账用户4738 追问 2025-05-14 11:34

一个分录是: 借:管理费—工资 贷:应付职工——工资 另一个分录是:借:管理—办公费 贷:应付职工—工资

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齐红老师 解答 2025-05-14 11:40

 : 借:管理费—工资 贷:应付职工——工资

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相关问题讨论
是的,就是那样做账就行
2025-05-14
你好  你没有实际发生工资金额吗 ? 没有就写0  ; 如果你有工资 没有发放就得调整了。     你要按实际业务来做账才行的。不能随意去做的这个要有依据的 
2021-04-19
借银行存款,贷其他应付款1万, 借其他应付付款1万,贷银行存款
2024-02-20
同学你好 对的 是这样做的哦
2022-04-01
您好,公账必须支付老板薪酬
2021-08-27
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