你好,免税收入不需要填这里。

部分纳税人申报季度企业所得税时将营业外收入并入营业收入申报,将费用并入营业成本申报,我认为不应该,因为季度申报表里表间栏目无逻辑关系,你认为呢
老师,查账征收的小微企业本年度亏损,填报企业所得税预缴申报表时,免的那部分增值税做账时记入营业外收入,所得税申报表里往哪里填写?
企业所得税月度申报中,只有营业收入 营业成本 利润总额三栏,我们的报表里面有所得税费用,这个需要填入企业所得税营业成本一栏吗
现在更正申报去年的增值税,需要在申报表填写未开票收入,去年的企业所得税如何申报,也需要把企业所得税这笔金额填写到收入合计吗
公司处置车辆取得收入金额,申报企业所得税申报表时需要计入企业所得税申报表中营业收入中吗?税务上还需要再填写别的申报表吗?
有个同事25年还有500元费用忘报了,现在2月了,又来报销,我们是小微企业,还可以给他报吗?怎么入账呢?
老师,坐高铁开的发票可以抵扣吗?
老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目
老师,请问一下2025年购买的办公用品,忘记做账了,可以做在2026年吗
小规模取得专票,可以选择认证不抵扣吗
25年的简易项目 开票时间26.1月份 如都是开100万专票,分包20万回来都是普通发票,还能用分包抵减这个政策吗?报表应该怎么填
女性退休以后社保缴费年限不够的能个人每月缴纳吗
老师你好,请教一下,我们公司有分租厂房出去,对方对公账没下来,三个月没付房租,我也没开发票,我每月也没开票,要确认收入吗
老师,这张招待专票给抵扣?
老师好,请教一下个税申报累计扣除直接生成60000元?
那在企业所得税申报表中计算利润总额的时候,免税收入需要参与到计算中吗?应该填在哪里呢
你好,这个是要参与计算,但是算税的时候,是单独填入免税收入
免税收入要是参与利润总额计算的话,为什么会在利润总额下方呢?这个点有点儿不太理解
你算税的时候,是单独填入免税收入。
老师,我还是没有搞清楚免税收入是怎么参与利润总额计算的?他属于哪一个栏次啊
你好,纳税调整减少额(填写A105000) 他属于这个。
他既然有需要调减,那说明之前应该已经也在营业收入或者营业外收入里了呀,那为什么又不在呢
你好,你说的什么又不在,不在哪里
就是老师我第一个问题问的那个申报表的第一栏儿营业收入
你好,是先正常填入营业收入,然后调减