你好,免税收入不需要填这里。

部分纳税人申报季度企业所得税时将营业外收入并入营业收入申报,将费用并入营业成本申报,我认为不应该,因为季度申报表里表间栏目无逻辑关系,你认为呢
老师,查账征收的小微企业本年度亏损,填报企业所得税预缴申报表时,免的那部分增值税做账时记入营业外收入,所得税申报表里往哪里填写?
企业所得税月度申报中,只有营业收入 营业成本 利润总额三栏,我们的报表里面有所得税费用,这个需要填入企业所得税营业成本一栏吗
现在更正申报去年的增值税,需要在申报表填写未开票收入,去年的企业所得税如何申报,也需要把企业所得税这笔金额填写到收入合计吗
公司处置车辆取得收入金额,申报企业所得税申报表时需要计入企业所得税申报表中营业收入中吗?税务上还需要再填写别的申报表吗?
老师,一般纳税人每年汇算清缴的时候退税,退的是企业所得税吗
老师好,有一批商品过期了,应该计入管理费用还是营业外支出?
老师,员工基本工资5000元,个人社保300元,应发4700元,代扣社保10元,请问申报个税的时候申报5000元,是吧?
老师,这个销项和进项这里差额记应交税费应交增值税转出未交增值税,这里分录能给我写一下吗?我看看跟我想的是不是一样,进项要贷方冲,销项借方,那差额不是转出未交增值税不是应该要在贷方吗?后面转未交增值税时才借方冲平啊,为什么这里没有提现贷方时候的记录,就只写一次借方,我有点不太明白
老师,今天早上弄了一般纳税人的税务登记,现查了一下开票额度只有1万,签的合同33万,怎样调整额度?一般申请了多久批得下来啊
老师,我想请问下,第一个问题:我们一般纳税人,销项税额10万,进项税额是5万!!!那增值税是不是要交5万?!!! 第二个问题是,每年这个退税!退的是企业所得税还是增值税呀?
总分机构实际,总公司在季度预填企业所得税申报表时,要合并填写收入、成本、费用吗?
@董孝彬老师,别的老师别回答?
老师,公司长期借款金额很大,中途有归还几笔,在计算利息时需要先减去己归还剩余的欠款计算利息?还是按原借款金额计算利息,再用计算好的利息减去己还款后做为最终利息?
做过审计的老师,固定资产折旧的年限,只要高于最低年限就行吗?比如房租构筑物,我定的是50年,机械设备20年?
那在企业所得税申报表中计算利润总额的时候,免税收入需要参与到计算中吗?应该填在哪里呢
你好,这个是要参与计算,但是算税的时候,是单独填入免税收入
免税收入要是参与利润总额计算的话,为什么会在利润总额下方呢?这个点有点儿不太理解
你算税的时候,是单独填入免税收入。
老师,我还是没有搞清楚免税收入是怎么参与利润总额计算的?他属于哪一个栏次啊
你好,纳税调整减少额(填写A105000) 他属于这个。
他既然有需要调减,那说明之前应该已经也在营业收入或者营业外收入里了呀,那为什么又不在呢
你好,你说的什么又不在,不在哪里
就是老师我第一个问题问的那个申报表的第一栏儿营业收入
你好,是先正常填入营业收入,然后调减