咨询
Q

老师,请问在往年销售的使用过的固定资产当时只收到 部分款项所以一直挂在预收账款,25年确认收入了且剩余款项收不回来了。25年12月开了销项发票给对方。我这边做账的时候应该怎么做?借预收账款(已收款金额)及应收账款(未收到部分),贷固定资产清理及增值税销项税额。这样对吗?贷方固定资产那个科目是对的吗。还是应该改成其他哪个科目

2026-02-07 15:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2026-02-07 15:22

1. 开票确认收入、冲预收+挂应收 借:预收账款(已收部分) 应收账款(未收部分) 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 结转固定资产清理至损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (若处置亏损,做反向分录:借:资产处置损益 贷:固定资产清理) 3. 确认未收款项无法收回(坏账) 借:信用减值损失 贷:应收账款(未收部分)

头像
快账用户7657 追问 2026-02-07 15:24

开了票的就会在增值税申报那里显示有收入,这个收入我在利润表里怎么显示?

头像
齐红老师 解答 2026-02-07 15:27

在收入里面显示的

头像
快账用户7657 追问 2026-02-07 15:28

可是我金蝶账里收入里没有这一笔呀,这个开票的金额是计入固定资产清理科目的呀。所以现在总是出现增值税申报表里的收入跟利润表上的收入不一致

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
1. 开票确认收入、冲预收+挂应收 借:预收账款(已收部分) 应收账款(未收部分) 贷:固定资产清理 应交税费—应交增值税(销项税额) 2. 结转固定资产清理至损益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 (若处置亏损,做反向分录:借:资产处置损益 贷:固定资产清理) 3. 确认未收款项无法收回(坏账) 借:信用减值损失 贷:应收账款(未收部分)
2026-02-07
是的 固定资产清理的分录应该是 一、 将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理        累计折旧        贷:固定资产 三、 处置的收入 借:银行存款等相关科目        贷:固定资产清理 贷销项 四、 清理净损益 1、 如果是净收益 借:固定资产清理        贷:营业外收入 2、 如果是净损失 借:营业外支出        贷:固定资产清理
2023-11-21
这是正常的,税会差异。
2022-07-06
您好,正好是有这个差额是吧
2023-05-31
你好,同学 可以,这么做账的,或者借方计入管理费用
2024-04-25
相关问题
相关资讯

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×