,你好,嗯,是有这种风险的。
我们有两个项目的投资, 一个是180万,一个是50万,180万是几个客户出的钱,他们每人出20万,我们公司收到这个钱统一拿出去投资(因为这个可能会退回给客户)我做的是借:银行存款180万,贷:预收账款180万。这个就完事了,可是其中一个客户说他有销售提成没给他,他要用销售提成8万来抵,就叫我们退他8万。这8万我们还没有退他,又发生了另一个就是50万的借款。我们借了另一个公司的50万,还没有到我们出纳的手上,领导就把这50万给了这个差他8万提成的人手里,叫他去买币,他本来应该买50万的币转回公司的,结果他把他自己的提成8万扣起来来,只转了42万的币到领导手里 我该怎么做账
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,就是对方本来78100的货给我们下点了73329,本来要对私人给他的,老板不小心转对公去了。我现在让他开五六万过来就好,不按73329开,对面说不行要按73329,再对私人给他5000块的票点款。但是我这边就是不想对私人了。想直接从开的73329的票扣,让他开少一点过来,那边不肯说二次减税点。但是我没让他开73329哇。不能这样操作吗?他那边应该没听懂我的意思。所以问问老师我这样操作不行吗?差额让他计入到营业外去。或者有什么其他办法解决呢?因为那边没办法退回来钱了。只能开发票
我想问一下,有一家公司,前期的时候把老板投入的钱用来买东西创建农场的钱500万其他应付款,转到了(实收资本500万)只是一张凭证这样转了,但是也没有股东签字确认等,然后在工商那块的话因为没有在银行转进去过,所以工商这块还是没有转入的。也就是没有根据吧,这个时候会计这边能把这500万再冲正回去作为其他应收款吗?有没有问题呢?
老师,我公司是小规模纳税人的小微企业,我们承包了项目,完工后开票给甲方,收到款后,要支付给施工队,开票给甲方都是暂估入账的,借:主营业务成本 8 万,贷:应付账款暂估成本 8 万,取不了发票,付款给施工队的工程款是老板以借款的时候从公司取出来的钱,借:其他应收款 8 万,贷:银行存款 8 万,施工队没有发票的,我想问的是,我这 2 笔款要怎么样平账?
老师,请问多交了增值税已经退回到银行的会计分录怎么做
公司销户税务怎样申请,有哪些流程,法人不在,能办理吗
上月的税还没申报,发票提额会审批不?
老师你好,自然人扣缴端申报工资显示这个,但是我已经去税局增加了税种,还是显示这个呢
老师,请问前期多交的增值税退回到银行的分录怎么做啊?
老师你好,现在是5月份,我想打印回3月份勾选认证的清单,可以吗?
老师你好纳税信用修复,原因怎么写,资料用什么
老师,请问那种情况要填此表呢,谢谢
老师,我这道题始终没整明白,丙公司为什么是视为拒绝的?不用承担责任
问题一:因出差产生的所有费用 吃饭住宿送礼都是差旅费吗,出差过程中市外的住宿费计入差旅费对吧 问题二:那出差回来市内因业务需要的住宿费是计入业务招待费不是差旅费了吗
那要是会计账上有老板的欠款,但是欠款一般是老板代发工资欠下的,我把这8万还给老板了,这样,他年底没把钱再还到公户上,那么还是会被视同分红吗
你好,他代发,然后你还给他,就平了