您好,1对,2不对,市内只能是业务招待费,市内没法认定为出差,完全可以回公司回家的
第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
910,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据要求:写出会计分录,井指出需要粘贴的原始凭证有哪些
季度企业所得税申报表里面的应付职工薪酬单独填列了,之前有一家公司社保是没计提的,现在除了要从管理费费用-社保费里面的1-9月数据摘出来加到应付职工薪酬数据里面去,还需要补计提分录吗
老师,一家卫生服务站,货币资金只有现金,现金为负数,是正常的吗?
老师好,请问和其他单位的往来借款,现金流量表填在哪一项?比如借给其他单位临时的一笔款1个月100万
老师,公司是九月底注册的,怎么包税呀
请问做印花税信息采集时,应税凭证名称填什么?应税凭证数量填什么?
老师你好,关于申报工资和实际工资的问题,企业月初做个税申报,月底发放实际工资,很多时候 都不一致,这个会不会导致问题点?
公司发放员工工资时按照当月工资计算给员工扣除了个税,但是因为该员工有专项附加扣除,所以申报个税时该员工累计数是不需要扣个税,那发放工资时被扣掉的员工个税怎么处理,账务怎么处理
老师 个税完税证明开不了显示这个 是什么原因呢
朴老师,是不是双抬头的海关缴款书认证相符以后,取消勾选期限了,什么时候勾选都可以吧
您好,保险公司给建筑公司的人员工伤赔偿金,之前是挂靠公司垫付给个人7万,被挂靠公司资金专户支付给个人6万,现在13万全部进被挂靠公司公户,这边款怎么出,怎么做账务处理?
3️⃣餐饮费 1.因出差而产生的市内外餐饮费计入—差旅费 2.非出差而产生因业务招待产生的餐饮费计入—业务招待费 3.因出差产生的员工/老板自己吃的餐费计入—差旅费 VS “因出差产生的用于招待的餐费计入—业务招待费” 4.非出差非招待员工的餐费报销计入—员工福利费 4️⃣员工福利费 1.日常办公室饮料零食水果等计入—员工福利费 5️⃣车油 总部有租车 1.因出差产生的市外车油费计入—差旅费 2.非出差市内因业务需要产生的车油计入—车辆使用费 总之:看是因为什么发生的费用 因出差即差旅费 因业务招待即业务招待费
您好,是的,业务是根本
老师 可否一一解答我的疑惑 堆了好久的疑惑 感激不尽
对不起,只有2不对,其他都对
老板在市内招待产生的住宿费是业务招待费吗
出差员工自己一个人自己吃的餐费是计入差旅费还是,那跟因业务招待需要人一起吃的餐饮费计入差旅费对吧
出差跟别人公司老板一起吃饭的钱业务招待不是计入差旅费对吧 计入业务招待费
您好,1.是的, 2.一个人是差旅,有客人就是招待,只为差旅餐补金额就那么点,不够请客户吃的嘛
同性质费用的话会因为市内市外有差异吗,都是餐费,市外就计入差旅费了,市内就计入业务招待费了
您好,是业务招待费 不是的,是业务招待,餐补很少的呀,100元/天就很多了
为什么市内的费用不会判定为差旅费?在市内出差不可以吗
还有老板送礼,在市外送礼计入差旅费吗,在市内送礼业务招待费吗
您好,是的,市内没有出差,咱不是有一个交通费吗 2.送礼都是业务 招待费
我出差在外地招待董事长的餐费计入差旅费?还是业务招待费
您好,自己人怎么能是招待哦,不是写上董事长,摘要写招待客户
我在外地出差 招待别人公司董事长这笔费用计入差旅费还是业务招待费
睡不瞑目
您好,确定是 销售费用-业务招待费