您好,1对,2不对,市内只能是业务招待费,市内没法认定为出差,完全可以回公司回家的

第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
业务员报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
第一篇(9)题9.10日,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元,市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准:车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60%(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据。要求:写出会计分录,并指出需要粘贴的原始凭证有哪些
910,业务员李一国报销差旅费,时间8天,差旅费单据:火车票2张、每张金额488元市内出租车票12张,金额98元,住宿费发票一张,3号晚上22点入住,住宿6天,一天120元,房间号826号,往返路上时间48小时。报销标准车船及市内交通费实报实销,住宿费每天标准为100元,伙食费补助标准每天为50元,夜间乘车硬座超过8个小时另补助该车票价的60(坐火车夜间均超过8个小时)。多余款收回。要求填制住宿发票、差旅费报销单、收款收据要求:写出会计分录,井指出需要粘贴的原始凭证有哪些
老师,2025的年终绩效在2月发放,并在3月的时候跟2月当月的工资一起合并申报个税,请问这25年的年终绩效应该算在3月季度实际支付的职工薪酬吗 还有就是做25年汇算清缴的时候要不要把这笔年终绩效做进去,25年年底的时候没有计提这笔年终绩效
老师,请问公司A和公司b有往来,公司a供给公司b的东西全是由厂家和供应商直接发货到b公司项目,公司a没有单独的仓库。公司b让公司a开票是一批,没有明细,请问公司a有风险吗
老师,预交房租租赁增值税及附加税需要单独设置科目不。
老师,请问农业公司田地间临时工工资,计提工资和发放工资的记账凭证该怎么填
建筑企业 工地购买电脑打印机 备注工程名称 是进入成本还是管理费用
公司购买固定资产,会计依据发票入账,会计有没有对资产有监管义务,比如少了要管,年末必须盘点,如果不盘点少了找会计吗?
请问,我公司是物业管理公司,目前代理A公司出租商铺,商铺所有权属A公司。我公司就这商铺与甲公司签订租赁合同,合同从2026年1月1日起,约定月租金5000元,租期3年。另外,我公司与A公司约定,收取租金的30%作为管理服务费(管理服务费我公司开发票并申报增值税,所得税,附加税),在收取的租金中扣回,余额转给A公司。请问,就这项经济业务,我公司还需缴纳什么税款?税率如何?如何申报(月度或季度)?
企业什么情况下要工商局呢
老师,你好,老师见多识广,请教一个问题
账面上和供应商往来是账目不对。如何调账
3️⃣餐饮费 1.因出差而产生的市内外餐饮费计入—差旅费 2.非出差而产生因业务招待产生的餐饮费计入—业务招待费 3.因出差产生的员工/老板自己吃的餐费计入—差旅费 VS “因出差产生的用于招待的餐费计入—业务招待费” 4.非出差非招待员工的餐费报销计入—员工福利费 4️⃣员工福利费 1.日常办公室饮料零食水果等计入—员工福利费 5️⃣车油 总部有租车 1.因出差产生的市外车油费计入—差旅费 2.非出差市内因业务需要产生的车油计入—车辆使用费 总之:看是因为什么发生的费用 因出差即差旅费 因业务招待即业务招待费
您好,是的,业务是根本
老师 可否一一解答我的疑惑 堆了好久的疑惑 感激不尽
对不起,只有2不对,其他都对
老板在市内招待产生的住宿费是业务招待费吗
出差员工自己一个人自己吃的餐费是计入差旅费还是,那跟因业务招待需要人一起吃的餐饮费计入差旅费对吧
出差跟别人公司老板一起吃饭的钱业务招待不是计入差旅费对吧 计入业务招待费
您好,1.是的, 2.一个人是差旅,有客人就是招待,只为差旅餐补金额就那么点,不够请客户吃的嘛
同性质费用的话会因为市内市外有差异吗,都是餐费,市外就计入差旅费了,市内就计入业务招待费了
您好,是业务招待费 不是的,是业务招待,餐补很少的呀,100元/天就很多了
为什么市内的费用不会判定为差旅费?在市内出差不可以吗
还有老板送礼,在市外送礼计入差旅费吗,在市内送礼业务招待费吗
您好,是的,市内没有出差,咱不是有一个交通费吗 2.送礼都是业务 招待费
我出差在外地招待董事长的餐费计入差旅费?还是业务招待费
您好,自己人怎么能是招待哦,不是写上董事长,摘要写招待客户
我在外地出差 招待别人公司董事长这笔费用计入差旅费还是业务招待费
睡不瞑目
您好,确定是 销售费用-业务招待费