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老师你好,咨询一下我在做去年所得税汇算清缴前稽查检查在今年四月补交了2018年-2023年有些未注意到的税款,我想在2024年企业所得税汇算清缴时做调整应该怎么填写数据呢

2025-05-15 09:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-15 09:36

你好,这些要看你在20年做的时候是怎么做的凭证,是不是把它都记录到了24年的里面?

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快账用户2858 追问 2025-05-15 09:44

在补交税款的时候是分了税种补交,我是在2025年4月补交

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齐红老师 解答 2025-05-15 10:06

我的意思是说,你有没有用以前年度损益调整?

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快账用户2858 追问 2025-05-15 10:13

还没有做损益

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齐红老师 解答 2025-05-15 10:14

你补税的时候如何做的分录

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快账用户2858 追问 2025-05-15 10:26

目前还没有考虑到这个问题

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齐红老师 解答 2025-05-15 10:30

你好,这么说吧。而且是不属于24年的,所以汇算清缴调整的时候不用管这些税收额。

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你好,这些要看你在20年做的时候是怎么做的凭证,是不是把它都记录到了24年的里面?
2025-05-15
纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额。
2024-03-27
你好同学,你直接走以前年度水泥调整吧,然后这个发票费用可以在汇算清缴的时候调减
2023-03-15
你好; 你的意思是之前有亏损; 你年报有体现亏损金额没有   
2023-05-17
同学你好 汇算清缴的时候
2022-03-30
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