你好,纳税调整是需要在出现清缴的时候纳税调整的

你好请问我在申报企业所得税汇算清缴时财务年报是按照纳税调整前的数填还是调整后的呢?
老师、季度企业所得税申报的时候、我收入填的比系统里面多了一分钱、但是我税款已经缴纳了、这个要怎么调整呢、还是等到年度汇算清缴调整呢
老师,我家是个体经营部,现在要申报年度汇算清缴,2022年第二季度申报时,需缴纳151.86元,现在我申报了年度汇算清缴时,系统显示税局要退还税费151.86元,税局打来电话还要求我申报经营所得个税C表,,现在申报不了C表,税局说需要调整一下报表,让报表为0才行,我要怎么调整呢?
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
老师,劳务公司,今年收入不多,利润为负数,填写年度所得税申报表显示应交所得税为负数,我没有做调增的账,是现在做还是等到汇算清缴再调整呢?
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票是个人的,可以抵扣企业所得税吗
煤炭销售行业,上游970采购,下游975销售,咱们开完票之后的利润一吨能有多少钱
老师,公司员工的高铁票可以抵扣企业所得税吗
老师,有棘手的问题请教下, 我们是外贸公司,去年报关在今年4.30号之前没有进项进来,而且客户的钱也没收不到,所以就在5月做了视同内销处理,听说这个视同内销要全额交税不可以用以前的其他的进项票处理?那现在我们该怎么做?急!!
老师,买了台手机6000多给员工用,是计入固定资产还是记管理费用-福利费
货拉拉开具的收款凭证可以做为发票使用吗
我们公司拉了一个合伙公司,打了投资款进去,没报印花税,现在要注销了,不做实缴做往来,是不是也要清空?做实缴要补印花税吧
老师你好、想请问一下 我们有个公司经营快1年半了、这期间就对外开了80多万的票、现在要解散了、还有接近200万的票要开、打算开完、收完钱就注销、请问这有没有什么需要注意风险点
老师,请问一下建筑工程公司。开票工程服务,取得的机械租赁 柴油 维修费 劳务费 液压油,我直接入主营业务成本 贷应付账款 行不行的?不细分了
没理解,我查了下招待费还有白条调增项目我都没有做调增,是等到汇缴清算时再调整还是现在就调整呢?我
现在不能纳税调整了,现在是季报,汇算清缴的时候才能纳税调整
老师,我就是现在申报企业所得税有这个表,那意思是我不用填对吗?
对,现在还可以不用填写呢