你好,纳税调整是需要在出现清缴的时候纳税调整的

你好,我想问下,汇算清缴发现19年补贴收入多计提导致企业所得税多缴了,现在汇算清缴报告应该怎么写?报表数据需要调整吗?还是我只要在2020年做以前年度损益调整就可以了?
老师您好!公司在今年汇算清缴时调增了业务招待费,等于调减了企业亏损,现在企业还是亏损状态,我想请问,我的税务申报表上的未分配利润负数要比汇算清缴实际调整后的数据多,我是否需要调整,怎样调整?谢谢
请问老师,2020年的汇算清缴有纳税调增,所以21年5月做了以前年度损益调整。但是金蝶系统的资产负债表的期初数不是显示的调整后的数,那我每个月的财务报表是需要手动调整吗?那申报企业所得税季报的时候年初数按系统的来呢,还是要手动调整一下?
你好请问我在申报企业所得税汇算清缴时财务年报是按照纳税调整前的数填还是调整后的呢?
季度所得税申报中,利润总额填什么呢?是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊?因为企业会设计一些纳税调整调减,那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢?比如业务招待费不纳税调整吗?要等到汇算清缴再调整吗?
老老师,请问发票信息维护应该选含税还是不含税
现在工作好找不?就业情况如何
工地上有个人干的挖机的活 找的公司开票 但是转账不小心转给他个人了 这种能把那张发票当报销款吗
企业年报社保信息填0和0.01都没用,都提示错误代码440100030
企业年报全部填0,提示错误代码440100030,填0.01也没用
收到国库专利补贴要交增值税吗
#提问#小微企业。电梯维保。人员工资。和员工即买机用的电梯配件。应该计入什么科目?可以进入管理费用吗?
监理工程公司有正规资质,问题监理项目2021年完工了,有竣工验收证明。21年支付了200万公转私给了A个人,23年A成立了个体户、开票回来冲A的帐,还入了23年的成本,现在管理员要求提供合同、发票、流水,写说明。有什么好的处理方式?
老师,采购了一批物资赠送给其他单位。请问需要视同销售吗?还是直接入账管理费用就行
请问一下上个季度7-9月份因为增值税未超过30万免征增值税,可是忘记了上个季度开了一张专票,十月初并已申报增值税后扣款了,请问这笔申报的增值税如何做账,还需要计提吗 我当时分录是 借:现银100 贷:营业收入-97 贷:应交税费-增值税3元 因为是没有超过三十万免征增值税所以结转至营业外收入,最好统一结转到了本年利润
没理解,我查了下招待费还有白条调增项目我都没有做调增,是等到汇缴清算时再调整还是现在就调整呢?我
现在不能纳税调整了,现在是季报,汇算清缴的时候才能纳税调整
老师,我就是现在申报企业所得税有这个表,那意思是我不用填对吗?
对,现在还可以不用填写呢