你好,这个是当年的还是以前年度的?做了成本吗?
老师,我们是商贸公司,15年买了一批货,进项已抵扣,现在税务局查出来不能抵扣,要转出,我们分录要怎么做哇
供应商欠税了,需要做进项税额转出,我们是买的货物发票,转出分录怎么做
老师晚上好 因供应商欠税导致我公司显示异常,现税务叫我做进转税额转出,请问怎么做分录?
请问我司上游供应商出现税务问题导致原来已抵扣的进面要做进项转出,会计分录怎么做?
供应商欠增值税异常,税务要求我司已抵扣的两张发票进项转出,一定要转出吗?
收入会计是做那些方面的账务处理
老师请问下收到个税手续费退还,入哪个科目比较合适
不懂答案中求不含股利的股价为什么要除以12%
更正去年一季度到四季度的增值税报表,可以吗?会处罚吗?
母公司转让土地给全资子公司 属于契税免征,土地证办完后,后期办理工程规划许可证的时候交城市配套设施费 需要交契税吗
老师我们比如总部是深圳,然后呢异地上海有几家公司其实呢公司也是深圳总部名下分公司命名成立的,然后呢这个店铺费用按照企业所得税是都归属深圳总部,但是我们社保这块偷懒了由上海子公司总部缴纳的,然后呢我们深圳这边入账还是把社保费用这块都入账里面了,是深圳下面分公司但是社保工资是在上海子公司发放的,店铺租金那些费用也是归属于深圳总部(深圳总部分公司吗然后深圳总部就是和上海子公司挂了往来,这块费用内部没有结算也没有互相开票,算合理吗,社保已经改变不了,对于内部结算这块,我们还可以怎么合理规划,上海子公司开给深圳总部代缴社保发票吗?
核定征收的个体工商户需要搞企业所得税汇算清缴及工商年报吗
个体,核定九万,发票开了12万,增值税报表按什么报。
加工费成本只有人工,社保,折旧,请问结转这些成本如何做分录
老师,参加国内的展会,比如说上海的新风展,广州的广交会,交给举办方的展览费属于广告费和业务宣传费吗
2024年的,税务局让汇算时对应成本调增
但是我们货事实上销售掉了,所以成本这块怎么处理
借利润分配,未分配利润,贷应交税费,应交增值税进项转出。实际有业务的话,做这个。
上面的金额是你发票的税额的那一部分。然后汇算清缴成本,纳税调增就行。
进项税额转出最后再转进未交增值税吗
是的,对的,也可以不结转。你看像你平时销项和进项结转吧。
如果是当年分录怎么写
借主营业务成本,贷应交税费应交增值税进项转出,汇算清缴,纳税调增。这个主营业务成本是加税合计的金额。
这个好像不是很理解,借成本金额是加税合计是什么意思
因为进项不允许抵扣你价税合计作库存商品成本里面的意思。这个时机有购入必须做账务处理,即使他不给你开发票,你是不是也得加税合计按照你支付的来做。
明白了,意思是进项先转进成本里,然后成本在汇算是纳税调增
谢谢老师
你好对的 是这么做的