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请问老师,如果和甲方已经签合同了,供货合同,约定先支付预付款,未提是否需要发货,所以给甲方开了部分预付款的发票,是按照数量的30%开的,比如原合同约定是5,5*30%=1.5台,这样开的预付款发票,可以吗,还有出库单是真正发货的时候再跟着入账吗还是怎样

2025-05-15 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-05-15 14:49

税务视同纳税义务发生:开票后需按 1.5 台申报增值税,若后续发货数量不符,需开红字发票冲销。 合同补充条款:建议注明 “预付款对应 1.5 台,剩余按约定发货”,避免争议。 出库单与账务处理 预付款阶段: 不发货不填出库单,账务记 “预收账款”%2B 增值税,不确认收入。 实际发货时: 按实际发货数量开具出库单,同步确认收入、结转成本(如发 5 台,出库单填 5 台,确认全额收入)。

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快账用户9133 追问 2025-05-15 14:52

也就是未发货不确认收入呢,但交增值税是吗?

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齐红老师 解答 2025-05-15 14:56

预收账款预交增值税

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税务视同纳税义务发生:开票后需按 1.5 台申报增值税,若后续发货数量不符,需开红字发票冲销。 合同补充条款:建议注明 “预付款对应 1.5 台,剩余按约定发货”,避免争议。 出库单与账务处理 预付款阶段: 不发货不填出库单,账务记 “预收账款”%2B 增值税,不确认收入。 实际发货时: 按实际发货数量开具出库单,同步确认收入、结转成本(如发 5 台,出库单填 5 台,确认全额收入)。
2025-05-15
这个看你们签什么合同了哦
2021-05-10
您好 请问预收货款 预付货款是供货方提供固定数额而不是固定金额的商品么?
2020-12-07
你好多开的这个可以不用管的,差额你可以放到营业外收入。
2022-11-30
。账务处理是先做预付账款,然后等到真正开始实施保养的时候再做费用。 我建议是这样 
2021-03-30
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