你好; 意思是发生了按照权责发生制来做账; 发生了先走成本; 没有支付或者暂时没有取得发票的;先走科目挂着; 汇算之前 取得发票即可

老师您好,想咨询三个问题。我们是做规划设计,没合同,假如年初到年底,一共收到预收账款200万,对方一直不开票说以后再开,我们也为对方服务了,也值他们付的款项,所以12月底想确认不开票收入。1:我们平时开出发票的项目名称是:专业技术服务,请问这200万的无票收入需要交印花税吗?印花税到底是按什么确认交不交?2:以前的工资全入了管理费用,其实在收到预收账款时,人员工资已经是劳务成本了,只是没确认收入,就记入了管理费用,现在12月确认收入时,如果只把本月工资计入劳务成本,这成本费用就太低了,怎么办?还有全年一次性奖金也可以计入劳务成本吗?3:公司注册资本10万,确认收入后,弥补以前年度亏损后,净利润假设按100万计算,第一次提取盈余公积金,按10%计算,10万,就会远超(注册资本的50%)5万,那怎么提取,是严格遵照法定提取10%10万,还是只按利润的一半50万来提取10%5万?谢谢,麻烦老师了。
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目?
我们经营景区,请问景区里边的春节亮化,工程建设时期十来天,工程早已完工,但合同约定款项在一年内按百分比分期支付。首期的开具发票并已入成本。其他的部分要怎么办呢?不处理等日后开发票逐渐入成本可以吗?还是要先挂账在什么科目? 2023-03-17 08:22 你好,已经发生了,可以正常做的,没有支付挂到应付账款里面就是了。 所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?
请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?
20:29<问答详情请问企业的装修工程金额一共300万,没有发票,前年是按照进度入账,去年已经完工,也没有取得发票,也没有付款,可以继续计入在建工程不转固定资产吗?等到发票来了以后再转固定资产计提折旧吗注册会计师您好,已经达到预定可使用状态就转固定资产,也不知道这个发票什么时间来,我们按合同价值先入固定资产进行折日2023-06-1419:30那你提前计提折日了,不能税前扣除,那发票来了怎么处理这个事情?娜娜呢52023-06-1419:32发布71次浏览老师解答齐红|官方答疑老师职称:注册会计师你好,完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就需要按月计提折旧的2023-06-1419:32-已展示全部,如还有疑问,请点击加群咨老师请您不要答非所问,我在问如果提前计提折旧,不能税前扣除,发票来了如何处理?齐红完工以后,就需要从在建工程转为固定资产才是的转为固定资产,就要要按月计提折旧的发票来了,需要把之前暂估的分录红冲,然后根据发票做相应分录追问,你好如果5年以后来了这张发票,我之前就已经计提折旧了。那这个怎么处理呢?娜娜呢5这是全部资料,请老师赐教?
老师,账上短期借款长期挂帐,会有什么影响,会影响股权变更吗
公司可以给自然人投资吗?
你好,请问营业执照上面没有营业范围的发票开具之后会影响我们报税吗,后面我们会增加营业范围
郭老师,郭老师 增值税法的实施,对于太阳能光伏发电行业,具体有哪些影响?
因为以前的财务付款时候是:借:管理费用-检测费1250,贷:应付账款-安磁 1250,借应付账款-安磁,贷:银行存款1250,再账号错误退回后直接分录,没有冲掉往来借贷方 应付账款-安磁1250,而是这样的分录:借:管理费用-检测费-1250,借:银行存款1250 然后我再对2024-2025年往来安磁货款时候,就变成多加了一笔1250元了,实际没有付这笔呢,所以我在今年补上以下这个分录可以吗?: 调减2024年2月46号凭证付安磁款因账号错误货款退回多记账 借:应付账款-安磁-1250(红字) ,贷方;应付账款-安磁-1250(红字)
请问老师,收到一张1000元保单发票已抵扣,现在对方给我们开了红字发票500元,请问这个怎么记账?需要进项税额转出吗
老师,下午好。个体工商户定期定额的一个季度可以开多少票是免税的?
老师,我想咨询个问题,我们单位在第一季度有交交了1000多的税款,但是因为数据填写错误,我们作废了,前三个季度的申报表作废了,前两个季度的,更正了第一季度的随后又把第二第三季度的重新申报了一遍,修改一下数据,但是修改的数据不影响净利润的金额,但是我们第一季度交了1000多的税款,我在更正申报的时候他没有带出来,那个税款显示的是0.00,而且第一次还没申报成功,显示的申报失败,我又申报了一次,然后申报成功之后就不显示我们交的这笔税款了,它会不会引起退税呀?因为我们以前可以弥补亏损,然后我们第一季度申报的时候没有带出来,我就交了税了
老师请问公司经营范围是:家用电器、燃气灶具、整体橱柜、环保节能电器批发经营范围零售、安装及维修、机电产品、陶瓷、家具、不锈钢制品、日用百货批发零售、旧家电回收拆解、空调安装及维修服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 开出去的票是建筑服务*安装服务费及劳务*维修费,开进来的票是家用电器,现在被税务大数据稽查,说是库存成本虚高,开进和开出的发票不相匹配,这个要怎么解说
老师,单一窗口如何导出报关单,具体步骤给个
所以请问是说可以把已开票(比如10万)和未开票部分(比如30万)全部一次入账吗?借记主营业务成本40、贷记银行存款10应付账款30这样吗?没有发票部分直接附合同?这样操作吗?
你好; 可以入账的; 可以补入账哈 ; 可以的