您好。发票冲红是针对原开的发票有误或因为其它原因需更正,需要重新开具的发票调整账目.增值税专用发票超过认证期未认证的,不得再认证抵扣,也不得申请红字发票.已经认证的,申请开具红字发票没有时间限制。 其次因为对方是换成另外一个公司跟你们签订合同,那付款方的名称也应该变成另外一个公司,所以原来收到的那笔钱要退回。
老师:您好!我们公司属于园林设计小规模(小微企业)属于季报。有时会将设计业务委托其他公司设计,对方开票给我公司,我公司付款,我公司就将这个做为我们的主营业务成本。去年12月份我们委托其他公司设计,支付了20多万的设计费用,但一直没有收到对方公司发票,当时没做暂估成本处理。这个月会计查到这笔款项没有开具发票,便联系对方开票。这个月如果收到对方公司的设计费发票,是否可以做为这个月的主营业务成本入账?
老师您好!我们是小规模建筑安装公司!我们有一个项目 已经完工两个月 发票也给上家全部开完了!但是这个月才收到商家给我们开的材料发票!当时付款时做的预付处理 没有暂估入合同成本!现在收到发票 我还可以入到合同成本里面吗?发票之前已经全部开完,这个月没有收入,可以确认成本吗?
老师,我有一个去年的设计施工一体化的总承包项目,当时甲方说让设计费开给我们施工企业我们开票给甲方,现在要付尾款了,甲方又不同意了,非要设计公司开票给他们,现在设计公司要求我退票给他们,他们钱退回来,可是去年发票已经做进项目成本,那我把发票退给他,发票是专票,去年也认证抵扣了,那账我要怎么调整,还有20年的汇算清缴报表怎么调整
老师:您好!我们是一家园林景观设计公司,19年有一个设计项目我们已经开具的一张预付款发票(专票)给甲方,并也收到了第一笔设计预付款,这个月这个项目的甲方要求这个设计合同更换成另一个公司和我们重签合同,19年开具的专票到现在已经有两年了,还可以冲红吗?如果当时开具的发票可以冲红,,当时支付给我们的预付款也必须打回去给甲方吗?
哪位老师帮忙做一下题吧谢谢啦
老师好,之前我们公司借了员工的钱,现在还钱给员工,个税汇算清缴的时候,这笔钱会牵涉到个税问题吗?
老师,我想问一下,个人微信扫我的公户收款码,给我他公司抬头,我给开餐票,怎么做账?凭证是什么?
老师问一下上面的杂费金额含没含在下面的金额里
老师我想问一下 饭店做账的问题,个人扫我的公户收款码,需要开票,怎么做账?这是一进一出吗?
亿企代账怎么导银行流水做账
在计算增值税一般纳税人的进项额的时候所说的不得抵扣的情况比如说用于减免几非或者非正常损失的,这些不得抵扣。不得抵扣,就是说的是不得抵扣的金额要并入销售额里去计算这个进项税,对吧?
老师,为什么镀锌厂收到的委托加工物资不记入成本,只是在备查账簿登记?
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师:您好!抱歉打扰您了!对方公司说换另外一个公司重新签订合同,之前的发票冲红,但之前支付的预付款我们公司不用退回,但我觉得,重新签订合同,还是需要重新开具预付款发票,但这笔钱是收不到的,因为之前的预付款对方公司说不需要我们公司退回。这样税务方面我们公司是不是存在风险?有没有不冲红发票,更好的解决办法?
您好!不红冲发票又无需退款。避免税务风险的话,可以签个三方协议盖公章说明情况,他们两个公司是否有一些特殊原因,如果公司名称变更等客观原因是可以的
老师:非常感谢您详细的解答!谢谢您!
学员,您好,不客气,帮助您是我的荣幸。
墨末老师:您好!打扰您了!还是关于冲红发票的问题咨询一下您!今天和甲方沟通,甲方说因为他们项目成本归集的问题,还是必须将之前的发票冲红,但支付给我们公司是预付款不需退回,(因为甲方会补充一份说明,说明内容是现在重新签订合同的公司两年前委托当时我们签订合同的公司代收第一笔预付款。)然后再用新公司和我方签订一份新的合同,我们公司再把之前预付款发票开具给新签合同的公司。后期的款项支付按合同流程。请问老师,这样我们公司会有税务风险吗?
您好!各个税局的要求都不一样,视实际情况而定,实在不确定可以打电话咨询下主管税务部门。
明白了!谢谢老师!
学员,你好,不客气的