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老师 印花税合同印花这块计税依据怎么算呢 有采购有销售 销售有开票和无票收入两部分 是按销售开票和无票两部分的不含税销售额为计税依据吗 因为没有核定 我这边可以按年申报吧

2025-05-15 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-15 15:38

你好,是的,是可以按照不含税来。

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齐红老师 解答 2025-05-15 15:38

你自己采集可以按年,也可以按季度。

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快账用户2824 追问 2025-05-15 15:57

是无票和开票销售都算进去吗 还是只算开票的哦 还有采购那部分进项的不用交印花吧 就是销售开出这边的交吧

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齐红老师 解答 2025-05-15 15:59

你好,都要算进去,采购的也需要算进去。

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快账用户2824 追问 2025-05-15 16:05

采购的不是供应商交吗 相当于他们开出的 两边都交税是吗

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齐红老师 解答 2025-05-15 16:08

你好,印花税是双方都需要交的

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快账用户2824 追问 2025-05-15 16:11

好的 谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-15 16:12

你好,不用客气的了。

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是的,就是那样理解的哈。
2024-03-12
你好1. 对的; 都要报;2. 签订合同的当月 ;3.是的;按照实际开票的金额不含税; 4.按照采购的不含税金额计算
2024-06-06
您好,1.是的,2.就是合同签订日,3.是的,看账面数 4.我统一写在下面哈 合同如果是写明的未税和税,就是按未税申报,如果没有分开就是按含税来申报,不过这是书上写的,工作我们是根据账套里科目的记账金额来申报的,因为税务不来看我们合同的,就是取账上的数据来和我们的印花税申报表来比对的。 比如买卖合同0.03%是收入贷方累计%2B原材料或库存商品借方累计,保险合同0.1%根据账套里管理费用等-保险费取数,租赁合同0.1%根据账套里管理费用等-租赁费取数
2024-06-06
是的 你合同里面约定不了税额 购入的价税合计做账 但是人家给你开的带着税率 你合同里面也约定税额 所以可以用不含税的
2023-05-02
你好,公司的销售的和采购,是都有合同的吧?
2024-10-10
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