是的 你合同里面约定不了税额 购入的价税合计做账 但是人家给你开的带着税率 你合同里面也约定税额 所以可以用不含税的
老师,房地产开发公司,因赠送给个人一套自行开发的商品房(非职工),我之前问了咱们老师还怎么做账,给到的答案是:借:销售费用 贷:开发产品 应交税费—应交增值税《现在是不明白为什么要计入销售费用?因为还要牵扯到增值税,企业所得税,印花税等等。我查了一下其他资料,一般是出售商品房的时候赠送的礼品,这个礼品的金额是计入销售费用。所以这个房屋赠送的话,应该怎么入账合适呢?其他税费该怎么计算呢?如果是借方计入销售费用,依据是什么呢?谢谢老师耐心解答喔》
中嘉创新实业集团旗下北京梦莱家纺有限公司为增值税─般纳税人,从事床上用品的生产及销售业务,棉花是主要原材料之一,根据预算,公司2022年对棉花的需求量大约为2000吨。采购部根据采购要求进行招标后,筛选出两家棉花生产的供应商:供应商一为增值税一般纳税人,不含税单价为4000元;供应商二为增值税小规模纳税人,不含税单价为4100元。 ◆要求: 计算两家供应商对净利润的影响额并进行决策。◆说明: 1.采购的棉花均收到供应商开具的增值税普通发票,并选择享受免税农产品优惠政策,采购的棉花在当年全部投入生产,其产品也全部对外销售。 ⒉.该企业适用税率如下:企业所得税税率为25%,附加税包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加,直接按12%计算。(以元为单位)。 计算所得税抵减额和净利润抵减额
老师,去年11月份支付的物业费89319.61,在支付的时候,发票还没收到。由于以前都是收的普票,所以是按照普票的含税金额计入的预付账款。今天收到了开具日期为今天的发票,但是,是开的专票过来,那是不是意味着,预付账款多计入了税额的部分?由于去年四季度的账有调整过几笔,四季度的企业所得税到时候是需要更正申报的,所以我就想的,要不我直接反结账到11月去改?把预付账款按照收到的专票价税分离来入账吗?然后在11月份摊销按照不含税金额的预付账款来摊销吗?
郭老师好,到现在也是糊里糊涂的,因为门诊部是免增值税的,所以在对外销售开票时,税率一栏就是免税,也就是直接按照12120收款,而在计算印花税的时候,因为购入时价税合计入的账,所以要把购入部分做价税分离,用不含税金额作为印花税的计税依据,而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧?
老师好,我公司去年买了一个大型设备,当时是约定分次付款,因为设备付第一笔款的时候就交付我公司了,所以我当时按照合同金额做了价税分离,并且按不含税金额做了暂估入账,在次月开始计提折旧,这样汇算的时候需要调整我的固定资产账面价值和折旧额吗,现在我已经拿到了全部发票
模具生产,材料成本一般占比多少的
对方公司破产无法取得发票,我们怎么平往来
老师,下午好~ 公司采购商品的成本没有发票,在企业所得税汇算清缴的时候进行了纳税调增,这部分没有票的成本,公司进行利润分配的话,影响股东分红的20%的个税吗?
老师好,我们公司租个体户或者公司的洒水车,然后再租给甲方可以不,这样操作会有风险不,(租车加人工)
请问缴纳住房公积金怎么做分录?
保安离职发放工资时扣除了保安服费用300.如何做账,公司购入保安服做了主营业务成本劳保用品
老师 我们是做代订酒店的,客人在我们闲鱼平台下单500,我们给酒店支付400 中间只赚100 . 关于开票的问题应该怎么开呢,开代订酒店500元吗,但是我们的成本就会有问题,酒店如果给我们开400住宿发票也不对 实际上也不是我们公司入住 应该怎么才合理呢 老师
请问我两家餐饮公司,去年刚注册的,其中一个餐饮公司A控股另个餐饮B,去年至今A进来几万元食材发票,实际给B公司进货的,B有收入,但A实际没有收入,这样A有风险吗?A要怎么处理较好?
老师您好请问,账面和实际应交税费有0.01的误差怎么处理?
老师,请教一下。三年前A公司被某上市公司100%收购,A的其中一个股东(合伙企业)的股份一同被收购,该上市公司在收购当年,按股价14元/股给了合伙企业对应的股票和现金价值,假设此次收购,该上市公司给了合伙企业800万股票,200万现金,合伙企业按照股权转让缴纳了个税。因为限售三年,今年股票涨价到了22元/股,合伙企业有股票溢价所得+股息分红。该合伙企业是小规模纳税人,请问这一系列的分录怎么做?之前的会计没有做账。
老师,合同里面约定不了税额是什么意思?没看懂,请您举例说明一下呗,谢谢
免税的税率你约定多少 1% 还是13%
郭老师好: 1.门诊部都是免增值税的吧?既然免税,那么在对外销售开票的时候不是直接在税率栏填写“免税”吗? 2.您问免税的税率约定是多少又是啥意思?我是一家个独企业的门诊部,小规模纳税人,这个应该按1%减免还是3%减免? 3.合同里面约定不了税额是什么意思?这个合同指的是购入合同还是销售合同呢? 4.我现在就是想按不含税价计算缴纳印花税,请问在合同里面如何约定才正确呢? 恳请您给详细解答一下,脑子成浆糊了,感谢
第一个是 第二个免税只能有一个金额 10120 做不了其他的意思 不含税和含税一样 3没有税额的意思 销售的啊 销售没有税率 4 购入安不含税 销售安你收到的金额
老师,请问这个是什么意思?没有看懂
你当时免税的,你不是写了两个金额,一个金额一个税额,你自己再返回去看一下的。
假如销售时金额是12000元,税额是120元,账务处理: 借:银行存款 12120 贷:主营业务收入 12120 因为都是价税合计入账的,需要换算成不含税金额再来计算印花税对吧? 你自己写的 看下 还出来一个税额
这个换算不了,不含税的