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郭老师好,到现在也是糊里糊涂的,因为门诊部是免增值税的,所以在对外销售开票时,税率一栏就是免税,也就是直接按照12120收款,而在计算印花税的时候,因为购入时价税合计入的账,所以要把购入部分做价税分离,用不含税金额作为印花税的计税依据,而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧?

郭老师好,到现在也是糊里糊涂的,因为门诊部是免增值税的,所以在对外销售开票时,税率一栏就是免税,也就是直接按照12120收款,而在计算印花税的时候,因为购入时价税合计入的账,所以要把购入部分做价税分离,用不含税金额作为印花税的计税依据,而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧?
郭老师好,到现在也是糊里糊涂的,因为门诊部是免增值税的,所以在对外销售开票时,税率一栏就是免税,也就是直接按照12120收款,而在计算印花税的时候,因为购入时价税合计入的账,所以要把购入部分做价税分离,用不含税金额作为印花税的计税依据,而销售部分就应该直接用全部金额作为印花税的计税依据对吧?
2023-05-02 21:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-05-02 22:00

是的 你合同里面约定不了税额 购入的价税合计做账 但是人家给你开的带着税率 你合同里面也约定税额 所以可以用不含税的

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快账用户9166 追问 2023-05-02 22:49

老师,合同里面约定不了税额是什么意思?没看懂,请您举例说明一下呗,谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-02 22:54

免税的税率你约定多少 1% 还是13%

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快账用户9166 追问 2023-05-03 07:07

郭老师好: 1.门诊部都是免增值税的吧?既然免税,那么在对外销售开票的时候不是直接在税率栏填写“免税”吗? 2.您问免税的税率约定是多少又是啥意思?我是一家个独企业的门诊部,小规模纳税人,这个应该按1%减免还是3%减免? 3.合同里面约定不了税额是什么意思?这个合同指的是购入合同还是销售合同呢? 4.我现在就是想按不含税价计算缴纳印花税,请问在合同里面如何约定才正确呢? 恳请您给详细解答一下,脑子成浆糊了,感谢

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齐红老师 解答 2023-05-03 08:04

第一个是 第二个免税只能有一个金额 10120 做不了其他的意思 不含税和含税一样 3没有税额的意思 销售的啊 销售没有税率 4 购入安不含税 销售安你收到的金额

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快账用户9166 追问 2023-05-03 08:22

老师,请问这个是什么意思?没有看懂

老师,请问这个是什么意思?没有看懂
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齐红老师 解答 2023-05-03 08:26

你当时免税的,你不是写了两个金额,一个金额一个税额,你自己再返回去看一下的。

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齐红老师 解答 2023-05-03 08:27

假如销售时金额是12000元,税额是120元,账务处理: 借:银行存款     12120        贷:主营业务收入     12120 因为都是价税合计入账的,需要换算成不含税金额再来计算印花税对吧? 你自己写的 看下 还出来一个税额

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齐红老师 解答 2023-05-03 08:27

这个换算不了,不含税的

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相关问题讨论
是的 你合同里面约定不了税额 购入的价税合计做账 但是人家给你开的带着税率 你合同里面也约定税额 所以可以用不含税的
2023-05-02
同学你好 大致是正确的 增值税:小规模纳税人销售房产,以取得的全部价款和价外费用扣除不动产购置原价或者取得不动产时的作价后的余额为销售额,按照 5% 的征收率计算应纳税额。在一些特殊政策下,可能会有税收优惠,比如小规模纳税人月度销售额未超过 10 万元(季度销售额未超过 30 万元)的,免征增值税。 增值税附加:通常是增值税的 12%,但各地可能会有一定的政策差异,比如有些地方可能会有阶段性的减免。 企业所得税:转让收入应合并到当期企业收入缴纳企业所得税,法定税率为 25%,但如果符合小型微利企业条件,可能会适用较低的优惠税率。 印花税:按产权转移书据缴纳印花税,税率为合同所载金额万分之五。 土地增值税:转让房产取得收入减去扣除项目后作为增值额计算土地增值税,但是如果符合一些免税条件,可能免征土地增值税。
2024-09-03
您好!购、销的合同都是需要缴纳印花税的,购销合同印花税是万分之三的税率,如果是为了免掉印花税而不签订合同是不可取的,也是损害了公司的权益;印花税可以按次/按月申报,以当地税局核定为准;企业所得税季报和年报、附加税也是要申报的哦!
2021-08-25
稍后为您详细解答
2022-12-10
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