你好,正规的应该开尿素机油,就是开产品的具体的名字。

还有个问题想请教下!公司是做政府系统集成工程的!也单独销售设备!主要是做工程!会买许多不同类的产品来做这个工程!但是我们会不定时的开票给对方客户!但是发票一次性又不会按合同开完金额!会只开部分!基本上都是这种情况!那这个我应该怎么做会计分录呢?怎么结转成本呢?谢谢!另外!领导要求我实际仓库的余额要和账面上相符!我怎么才能相符啊!开票当月我可能只开了10万!工程合同总价为50万!但是他这个工程的材料可能都领完了!我月底怎么去做账务处理!才能和仓库一样呢?
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,低所得还交了好多的工会经费和所得税
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
老师您好 我们,公司有一个一般户一直就没有备案,然后公司在网上卖东西之后那个收入应该都转到一般户里了,然后提出来了,这个一直就没有背呀,嗯,然后但是呢,我们那个基本户每年都会开一期发票,嗯,每年开一次,嗯,这个为什么开这个发票呢?是因为我们公司在天猫网上买东西,然后那个嗯顾客们买东西的时候会用天猫积分来抵金额,然后呢天猫商城就让我们这个公司每年嗯给天猫公司开票,其实就是这个天猫积分的这个吧金额,但是发票上写的是防尘面罩,不是积分,所以我们这个,发票没有进项,也不会银行流水到账,我就是不知道这个这笔业务这个分录该怎么做,以前我都是现金收入做的这样的还交了好多的这个嗯工会经费就是做人工工资嘛,
你好老师小规模纳税人给对方交房租费对方不给开发票 也不敢写收据我们只有从公户转的汇款单子做凭证可以吗
你好老师 小规模纳税人给对方交房租对方不给开发票 年终会算时调增行吗?
老师,律师 客户或者帮我们维修的师傅,坐火车飞机到公司,我们给她们报销车费,前面车票上有名字,这种票可以做费用吗?入什么科目呢
寺庙经营账务处理,有免税的,有应税,账务处理方式有推荐的吗?
朴老师,我公司是小规模纳税人,第二季度的成本已经入账,但供应商还没有开发票,是暂估入库的,那供应商现在开发票我按照账面的报税没有问题吧?
我想问哈,群里有没有做门窗加工行业的会计呢
老师,怎么看待教会徒弟饿死师傅这个问题
小规模纳税人从公户提取现金分录怎么做,开票金额是14万左右,取现11万
老师,人力资源行业的会计可以做吗?这个行业有没有什么风险
老师,数电专票,已经抵扣,发现品名不对,怎么办?
对方没去税务备案 不具备开成品油,现在还能叫他开什么我方便入账, 我是做库存还是做销售费用 不明白
正规的他销售给你什么开什么业务的发票给你 开其他的 汽车配件的开具体的配件名字
劳务*保养材料费,这发票会计分录是什么
借库存商品贷银行存款
老师 保养材料费 和 维修材料费是一个意思吗
不一个意思 用的材料不一样
1.若是开和维修有关系的, 那分录是不是不做库存了?分录是?2. 因为这些都是他们直接按照月来结算的,做完库存,那什么时候结转呢?
那你看一下,你们单位需要入库吗?需要入库的,不管是保养的材料还是维修的材料,都需要做库存商品入库。然后领用的时候,做了收入你才结转到主营业务成本里面去。
不要入库 说白了 这些东西 我都没看不到 ,销售直接到指定售后维修店给一个电话 东西就送出去了,然后这个公司月底就来找我结算了, 分录:库存 贷银行,借销售费用 贷 主营业务收入 销 ?
你好可以的 再做一个结转成本的
这3笔分录 可以写在一个凭证上吗, 结转成本, 成本金额 是不是 和库存相等,因为是赠送出去的?
主营业务收入是市场价格,主营业务成本是库存入库价格。借主营业务成本 贷库存商品可以做到一个凭证里面。
我们怎么知道市场价格多少,只知道售后维修公司和我们结算的开给我们发票的成本票,
按照成本利润率,10% 用成本*1.1
(1)赠送商品时(结转成本) ``` 借:销售费用 - 售后服务费 贷:库存商品 - 尿素/机油等 ``` #### (2)收到售后公司发票时 ``` 借:销售费用 - 售后服务费 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款 ` ( 请老师看下 我百度搜的 是这样分录,他这没有视同销售,哪个更符合呢 我有点无厘头)
你好,按照准则,借销售费用贷库存商品应交税费应交增值税销项是这一个不确认收入,但是你需要去申报增值税销售额,这样就会导致增值税的销售额和所得税的销售额不一致。如果按照你第一种做法的话,没有不会出现这个问题。你申报增值税的时候,虽然做的是库存商品,但是这个还得按照市场价格来交增值税。
按照准则,这个汇算清缴需要填写视同销售明细表。
也就是最好按照,1. 借库存 进项,贷银存2. 销售费用 贷:主营收入 销项,3.借主营业务成本贷库存商品, 这个完整的流程是吗 ( 确定是主营 还是其他业务成本/其他业务收入额)
对的是的,你经常发生的主营业务收入就行,你每个月都有