你好,那就只填写管理费用的业务招待费
老师,我看利润表里业务招待费只在管理费用下面有,,我可以把销售费用下面设置二级明细科目业务招待费吗?这样到时汇算清缴时把管理费用和销售费用的二级明细科目业务招待费的加一起看是否超过扣除比例?
老师好!第三季度业务招待费是无发票已作为费用入账,准备汇算清缴时纳税调增。现在填写季度报表时填写利润表里的管理费用时,要把无发票的业务招待费加到16行“业务招待费费”吗?
老师,年度汇算清缴参考的招待费按收入的0.5%这个,我管理费用有业务费,销售费用有招待费,请问这个到时我是要把业务费和招待费合计去计算转出对吗?还是仅指其中一个?
所得税汇算清缴问题,:我家是小企业会计准则,小企业的利润表里面只有销售费用有广宣费,只有管理费用下面有业务招待费,但是实际业务的账务处理广宣费和业务招待费在销售费用和管理费用里面都有,报表就抓取不到报表里面没有的项目,但是在汇算清缴填写期间费用明细表的时候又是分开了销售费用和管理费用的业务招待费和广宣费,老师们,你们这种情况怎么处理的?如果把业务招待费做到销售和管理两个费用里面,报表抓取不到销售费用的业务招待费,就会导致填报的时候有个提示,比如业务招待费金额和利润表报表不一致。该怎么办?
老师,请问一下不是小微企业。期间费用的业务招待费我直接按照做账的填写吧?然后纳税调整明细表也有一个业务招待费,我就按照消销售费用业务招待费➕管理费用业务招待费合计填写纳税调整项目明细表账载金额。
小规模纳税人,未加入工会,没月税务系统上必须缴纳工会经费吗
小规模纳税人,开具了普票,确认收入确认了增值税,季度末销售额未达到30万,此增值税减免,已确认的增值税做什么会计分录转出呢
本来需要交企业所得税,因为减以前年度亏损,所以企业所得税金额是0,这种情况如何调账
比如说一个行业增值税税负率是2.5,销售收入是100万,他的应增值税就是100万乘2.5上下浮动对吗
以前季度的企业所得税申报表还可以更正吗
2024年的企业所得税季度预缴,当时借所得税费用,贷银行存款。2025年汇算清缴退税收到后,该怎么处理分录,利润表中这笔金额应该填在哪个栏次
老师,我们是小规模,2024年的房费发票一直没开,今年五月份才开进来的,但我们当时做账直接管理费用是1万,实际上是15000,我们付款也是付的15000,现在去年的费用做了5000,怎么补账哈
你好老师个体户经营超市现在新接手的库存余额是45231元以前没有做账从现在开始做账会计分录怎么
请问老师,汇算清缴后有补缴税款,报表怎么平衡?谢谢
我们单位是志愿者联合会,2023年刘东于6月10日汇入3万元本单位账户,然后7月5日归还其3万元,怎么做会计分录?汇入时写捐赠,后者写归还借款,这会计分录怎么做?
这样的话企业的费用就少了,我能把24年销售费用下的业务招待费全部调整到管理费用下面来吗,为什么出现这种情况
系统默认的,你这个操作也是可以的
如果这样的话,以后发生的业务招待费是基本都放在管理费用下面吗
是的,最好都放在管理费用下