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老师,请问一下不是小微企业。期间费用的业务招待费我直接按照做账的填写吧?然后纳税调整明细表也有一个业务招待费,我就按照消销售费用业务招待费➕管理费用业务招待费合计填写纳税调整项目明细表账载金额。

老师,请问一下不是小微企业。期间费用的业务招待费我直接按照做账的填写吧?然后纳税调整明细表也有一个业务招待费,我就按照消销售费用业务招待费➕管理费用业务招待费合计填写纳税调整项目明细表账载金额。
老师,请问一下不是小微企业。期间费用的业务招待费我直接按照做账的填写吧?然后纳税调整明细表也有一个业务招待费,我就按照消销售费用业务招待费➕管理费用业务招待费合计填写纳税调整项目明细表账载金额。
2024-05-27 20:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2024-05-27 20:50

你好对的 是这么做的

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快账用户4154 追问 2024-05-27 20:51

好的,我问问,我怕我填重复了。

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齐红老师 解答 2024-05-27 20:52

不用客气,工作愉快

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你好对的 是这么做的
2024-05-27
你好,是这里两处的合计数字的
2025-04-29
同学你好 企业所得税汇算清缴是纳税调整项目明细表里的业务招待费支的调整,直接在账载金额那一列填写业务招待费,后面几列自动带出 就可以了 是
2021-04-21
您好,需要分别填写期间费用明细表和纳税调整明细表的。
2021-05-10
你好 是的 都要合并到一块
2021-04-17
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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