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老师 请问下 一般纳税人汇算清缴的时候 那个业务招待费支出和财务报表不一致 因为管理费用有一个招待费5万还有一个业务招待费10万 财务报表里面就有业务招待费一栏,10万 在汇算清缴的时候就业务招待费和招待费合在一起了15万 然后就提示不一致,这种情况如何处理?

2025-05-08 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-05-08 11:33

那么你把财务报表的招待费改为15万

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快账用户8282 追问 2025-05-08 11:33

还报表,需要改分录?

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快账用户8282 追问 2025-05-08 11:34

该报表需要改分录?

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:37

直接改年报的利润表就行

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快账用户8282 追问 2025-05-08 11:38

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-05-08 11:39

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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那么你把财务报表的招待费改为15万
2025-05-08
亲,利润表里只有销售费用有广宣费,只有管理费用有业务招待费,那就报表有啥项目就填啥,如果报表没有就不填。本身广宣费和业务招待费也是在管理费用和销售费用下的,包含与被包含的关系。 那么,汇算清缴时根据财务账面如实填写即可,比如,销售费用和管理费用里都有广宣费,那就汇算清缴分别填写。
2024-05-11
你好,那就只填写管理费用的业务招待费
2025-05-15
同学,你好 利润表里的招待费要包括销售费用里面的
2025-05-08
你好,实际工作中招待费,是全部计入 管理费用—业务招待费  核算的 
2023-03-10
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