同学你好,你的会计分录没有问题。

社保一般是当月扣除当月的,那么扣款时做的分录:借:管理费用-工资 3681.2(公司部分) 应付职工薪酬-社保 3681.2 借:应付职工薪酬-社保3681.2(公司部分) 其他应付款-个人社保 2558.4 贷:银行存款 6239.6 当月计提工资时: 借:管理费用-工资 30000 贷:应付职工薪酬-工资30000 代扣的个人社保部分冲回: 借:应付职工薪酬-工资2558.4 贷:其他应付款-个人社保2558.4 这个过程是否正确
公司给员工买社保,公司承担个人部分的和公司部分的。计提社保时借管理费用(公司部分)500, (工资)100。贷应付职工薪酬。缴纳社保分录借应付职工薪酬(社保费)500,个人部分100,贷库存现金,这样对吗
比如,新增A员工实发工资3000元,每月个人社保部分是50元/人,公司部分是55元/人,社保局当月扣除社保不含A员工的部分,在下月一共扣了A员工两个月的社保,分录:计提时借:管理费用-工资3050 贷:应付职工薪酬-工资3050 计提公司社保 借:管理费用-公司社保 55 贷:应付职工薪酬-公司社保55 实际缴纳社保时调整社保 借:应付职工薪酬-工资 50 贷:管理费用 50(个社部分) 借:应付职工薪酬-公司社保 55 贷:管理费用-公司社保55,想问我这样做分录有问题吗?
请教老师,公司承担员工的全部社保费用(个人部分+单位部分),然后给员工定的工资金额就是实发金额,这样的话,比如某员工工资是3500元,社保费总额是400元,记账分录是否是这样的: 计提工资: 借:管理费用等—工资 3500 贷:应付职工薪酬—工资 3500 计提社保: 借:管理费用等—社保 400 贷:应付职工薪酬—社保 400 支付工资: 借:应付职工薪酬—工资 3500 贷:银行存款 3500 缴纳社保: 借:应付职工薪酬—社保 400 贷:银行存款 400 借:管理费用
老师,请问,当月工资下月发放,当月社保当月缴纳,怎么做分录?是不是 计提并缴纳当月社保, 借:管理费用-社保费单位部分 贷:应付职工薪酬-社保费 借:应付职工薪酬-社保费单位部分 其他应收款-社保个人部分 贷:银行存款。 计提工资 借:管理费用 贷:应付职工薪酬应发数
老师,请问业务招待费的进项也要进项税额转出吗
老师,今年的年终奖,我1月份申报12月份工资的时候申报,算到25年费用里面吗?
咱们24号开课,直播课一共几节课
老师,请问下民非口腔科购买材料,计入库存商品-设置什么二级科目比较好
个体户小规模经营所得税怎么算啊老师?
借:管理费用5万 贷:其他应付款-公司员工或股东5万,请问意思是指个人或股东为公司垫付费用款了,到时有钱或者等公户有钱时再打款还给个人或股东是吗?
老师,代建费收入记入应收账款如果收不回的话要转到哪里去
公司实缴八百万、现在要转让股权要交个税嘛
老师您好!请问6月17开了异地外经证,外经证延期了两期到12月23日到期,工程款还剩3万未收到款,在异地预缴的3万开票的税款,在本地国税系统还未递减,请问外经证应该在到期前反馈吗?
员工社保 由企业来承担的劳动合同模版有吗
因为公司是实际给员工预扣了这一个月社保,但是社保局实际是放在下个月扣的新增员工的社保,由此导致银行账对不上去,需要调整社保分录
我这样调整有没有什么问题呀?
同学你好,没有问题。